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审计学案例分析题及答案VIP免费

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. . 《审计学》案例分析题及答案四、相容职务的分析(一) [ 资料] 昌运锅炉厂有以下一些工作:(1)批准物资采购的工作;(2)执行物资采购的工作;(3)对采购的物资进行验收的工作;(4)物资保管和发放的工作;(5)物资保管账的记录工作;(6)物资明细账的记录工作;(7)物资总分类账的记录工作;(8)物资的定期清查工作;(9)物资的账实核对工作;(10)物资明细账和总账的核对工作[ 要求] 分析该厂上述工作中,哪些是不相容职务,并说明理由。(二)[ 资料 ] 东方贸易公司请你就下列问题提供咨询服务,该公司有三位员工必须分担下列工作:(1)记录并保管总账;(2)记录并保管应付账款明细账;(3)记录并保管应收账款明细账;(4)记录货币资金日记账;(5)保管,填写支票;(6)发出销货退回及折让的贷项通知单;(7)调节银行存款日记账与银行存款对账单;(8)保管并送存现金收入。上述工作中,除 6,7 两项工作量较小外,其余各项工作量大体相当。[ 要求] 假如这三位职工的能力都不成问题, 而且只需要他们做上面列出的工作。请根据上述资料, 说明应如何将这八项工作分配给三位职工,才能达到内部控制制度的要求。五、内部控制制度的分析[ 资料] 大中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票,收款工作,每日各场次所出售的戏票, 电影票均事先连续编号。 顾客一手交钱,出纳员一手交票。顾客买票后须将入场券交给收票员才能进入剧院,收票员将入场券撕成两半, 正券交还给顾客,副券则投入加锁的票箱中。[ 要求] 1. 请问本例中在现金收入方面采取了哪些内部控制措施? 2.假设售票员与收票员串通窃取现金收入,他们将采取哪些行动?. . 3. 对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭发?4. 剧院经理可采取哪些手段使其现金内部控制达到最佳的效果?六、审计报告的编制(一)[ 资料 ]20X2 年 12 月,环宇公司的原材料计价方法由于价格上升做了变动,将原来的先进先出法改为后进先出法。由于这一方法变动, 使本年末原材料成本减少了 20.1 万元。年末,试算平衡表已经按改变后的方法编制完成,会计方法的变动及对财务报表的影响已在报表附注中做了说明。[ 要求] 假定上述原材料计价方法的变动是合理的,审计人员应发表哪一种审计意见?试编制一份恰当的审计报告(范围段略)。(二)[ 资料 ] 注册会计师曹家德, 吉刚于 20X4年 3 月 15 日完成对鸿图股份有限公司 20X3年度会计报表...

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