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财政监督廉政风险防控工作汇报与财政票据专项检查工作自查报告汇编VIP免费

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下载后可任意编辑财政监督廉政风险防控工作汇报与财政票据专项检查工作自查报告汇编财政监督廉政风险防控工作汇报一是随时监控,根据一级抓一级、层级管理的要求,随时对部门人员风险点进行监控,对出现的风险实行措施予以解决,直至彻底化解。二是定期考核,每年年终对组织领导、廉政教育、制度机制建设、岗位职责监督、排查风险和防控管理等工作进行量化检查考核,并与党风廉政建设责任机制检查、领导干部述职述廉等项工作有机结合,形成年度综合考评得分。将年度考核得分作为评价各单位领导班子和主要负责人工作实绩、单位评先评优以及年度工作绩效考核与干部调整使用的重要依据。考核不合格及有突出问题的,有领导小组负责人与该单位主要负责人进行廉政谈话提醒,限期整改。从而确保廉政风险防控措施得到有效落实。三是强化监督,主要领导对所属部门风险防控情况及时进行监督,督促各部门落实各项工作措施,及时防控风险、化解风险。由此动态跟踪财政监督廉政风险发生进展的全过程,并实施有效监控和积极处置,从而达到全面有效防范的目的,把风险的发生机率或者风险造成的损失降到最低限度。第 1 页 共 3 页下载后可任意编辑财政票据专项检查工作自查报告根据《财政票据管理办法》《省财政票据管理实施办法》,我单位建立并健全了票据管理制度,并且严格执行相关财政票据管理制度,由专人负责财政票据管理。建立非税收入台账进行日常跟踪管理。二、财政票据购领、使用和结报情况(一)购领情况XX 年-XX 年 4 月,我单位严格执行票据管理制度,由专人领发财政票据并进行台账登记,购领票据的使用记录齐全,购领票据的实物库存数、作废数与票据登记簿记录相符。(二)使用情况填写票据内容真实、完整、法律规范、签章齐全,开具票据票面金额与所收资金一致并且按有关规定保存财政票据存根,无擅自销毁票据存根行为和票据丢失现象。(三)结报情况我单位按规定期限进行票据结报核销,做到“按月结报,验旧购新”,并对过期票据及时清理结报核销,非税收入按规定实行“收支两条线”管理,并且及时足额上缴财政专户(或上缴国库),无私设收费项目、超标准、超范围、随意减免或降低收费以及乱收费情况。三、收入收缴情况(一)XX 年收入收缴情况XX 年购领《省政府非税收收入一般缴款书》共计 26 本,征收金额142224.00 元,上缴专户或国库 142224.00 元。(二)XX 年收入收缴情况XX 年未购领票据。XX 年 1 月至 5 月开出《...

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