精品文档 2 0 1 6 1 / 21 内部审计情况汇报 篇一:财务内部审计汇报材料 一、加强基础工作建设 不断完善审计管理体制 多年来,新泰市供电公司的审计工作认真贯彻落实国家审计署关于开展内部审计工作的有关规定,按照新泰市审计局和泰安供电公司关于加强审计工作的一系列重要部署,坚持“在工作中规范,在规范中提高”和“突出重点,讲求实效” 的工作方针,求真务实,扎实工作,各项工作都取得了很好的成绩,在加强监督,促进管理,提高效益,减少浪费,维护公司合法利益等方面发挥了重要作用
(一)领导重视,制度健全
建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系
负责对本单位及所属供电所、三产单位的财务收支、经济活动和经济效益等方面进行审计监督
为了开展有效监督,依 据 相 关法规、规定制定了审计工作制度、各岗 位人 员 工作标 准 ,明 确 了工作内容 与 要求,责任 和权 限
由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作一直处 在一个 良 好的运 作状 态 ,保证了各项工作的开展
(二 )审计基础工作不断加强
回 顾 公司审计工作的发展,审计基础工作一年一个 新台 阶
特 别 是国家电公司《 一精品文档 2 0 1 6 2 / 21 流审计工作标准》下发以后,按照集团公司审计部门的要求;扎扎实实的进行了审计基础工作建设,从审计计划的立项、审计方案的报批、审计报告的签发,审计意见的落实到审计档案的整理,以及审计信息的传递上报,都形成了一套规范严谨的工作程序和制度,为审计成果的应用提供了可靠的保证
(三)完善管理程序,落实审计职责
近年来,公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点,纳入到有关工作的管理和控制过