附件2 内部审计调查问卷 为掌握内部审计基本情况,促进内部审计的全面转型与发展,中国内部审计协会现以调查问卷的形式开展内部审计发展状况普查
此次普查的对象是,国有资产监督管理部门履行出资人职责的国有企业本级及所属单位(含全资、控股和占主导地位的单位)
请贵单位认真阅读问卷,并根据实际情况选择您们认为合适的选项,回答相关问题
一、基本情况 1
贵公司的单位名称 (公司或部门公章) 2
贵公司的注册类型
有限责任公司 国有独资公司 股份有限公司 其它,请说明
贵公司的主营业务是 ,所属行业是
贵公司的其它基本情况
(2006年年底的资产总额、年销售额、利润总额和职工人数等) 二、内部审计机构基本情况 1
贵公司的内部审计机构名称
内部审计部门在贵公司中的隶属关系
董事会 监事会 总经理 副总经理或总会计师 与纪检、监察部门合署办公 3
贵公司的内部审计部门是否设立分支机构
如是,请介绍相关情况
贵公司全资、控股、占主导地位的所属单位共有 家
其中,设置独立内部审计机构的有 家,合并设立的有 家,没有设立的有 家
三、内部审计制度建立情况 1
贵公司的章程或有关文件中是否规定了内部审计的职能、地位和工作范围
请详细说明贵公司制定内部审计制度和工作规范的情况
四、内部审计人员情况(本级及下属公司) 1
贵公司内部审计人员有 名,其中,专职人员 名,兼职人员 名
在贵公司内部审计人员中: (1)博士 人
(2)硕士 人
(3)本科 人
(4)大专 人
(5)其它 人
在贵公司内部审计人员中: (1)会计师 人,其中:高级会计师 人
(2)审计师 人,其中:高级审计师 人
(3)经济师 人,其中:高级经济师 人
(4)工程师 人,其中:高级工程师 人
在贵公司内部审计人员中: (1)注册内部审计师(CIA