年度财务计划编制说明________建材局 ________财务计划编制说明为了实现“大胆创新,以优取胜,赢得用户信任;降低成本,薄利多销,提高经济效益”的经营战略,特编制本计划
(一)工业总产值
本年总产值计划________万元,比上年减少________万元,降低率为 3%,本年计划生产模板 ________平米,支架 ________吨
本年利润计划达到________万元
其中销售利润计划________万元,其他利润 ________万元
本年计划利润比上年增加________万元
计划上缴利润 ________万元,企业留利________万元
本年度全部产品计划总成本________万元,其中可比产品总成本 ________万元
本年度各车间经费、企业管理费两项费用计划________万元,比上年度两项费用实际压缩________万元
其中:利息支出计划比上一年度压缩 ________万元,修理费压缩 ________万元,招待费用压缩________万元,低值易耗品及机物料消耗压缩________万元
由于公司内部银行加强了事前控制,预计本年度可比产品成本比上年实际成本将降低1
(四)流动资金
上年定额流动资金周转天数是________天,全部流动资金周转速度为 ________天
本年定额流动资金周转速度计划比上年加快________天
其主要原因是销售不畅,本年销售收入计划比上年减少________万元所致
本年奖金计划________万元,比上年压缩________万元
存在的主要问题:企业流动资金仅有________万元,资金缺口金额已达 ________万元
(五)专用资金
本年度三项基金收支计划,继续坚持执行先提后用的原则,力争年底有节余
______市_____建材公司财务科_____年________月____