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标签“内审”的相关文档,共2012条
  • 实验室认可内审表

    实验室认可内审

    1 质 量 体 系 内 部 检 查 表 子条款 评审内容 涉及部门或人员 检查对象 符合 有欠缺 不符合 暂不考核 4 管理要求 4....

    2025-02-18发布118 浏览33 页29 次下载1.48 MB
  • 实验室能力内审检查表

    实验室能力内审检查表

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  • 实验室内审检查记录表

    实验室内审检查记录表

    2006年评审准则审核内容审核方法确认 √/×审核人4.1.1实验室或其所在组织是否是一个能够承担法律责任的实体?查 独 立 ( 或 授 权...

    2025-02-18发布140 浏览20 页9 次下载2.22 MB
  • 实验室内审检查表(最新准则)

    实验室内审检查表(最新准则)

    实验室内部审核检查表 编号: 编制人 编制日期 审核过程 预计时间 被审核部门 条款 检查项目(规定) 检查方法(内容) 涉及部门...

    2025-02-18发布116 浏览18 页25 次下载723.79 KB
  • 实验室内审和管理评审指南

    实验室内审和管理评审指南

    实验室内审和管理评审指南 一、 内部审核 评审准则第4.10条规定:“实验室应定期地对其质量活动进行内部审核,以验证其运作持续符合管理...

    2025-02-18发布171 浏览6 页4 次下载308.69 KB
  • 安徽省2017年内审师《内部审计基础》:内部审计定义考试试卷

    安徽省2017年内审师《内部审计基础》:内部审计定义考试试卷

    1 安徽省2017年内审师《内部审计基础》:内部审计定义考试试卷 本卷共分为1 大题5 0 小题,作答时间为1 8 0 分钟,总分1 0 0 分...

    2025-02-17发布110 浏览8 页4 次下载520.03 KB
  • 安徽省2015年上半年内审师《内部审计基础》:销售与收款内部会计控制的要点考试试题

    安徽省2015年上半年内审师《内部审计基础》:销售与收款内部会计控制的要点考试试题

    安徽省2015 年上半年内审师《内部审计基础》:销售与收款内部会计控制的要点考试试题 一、单项选择题(共2 5 题,每题2 分,每题的备...

    2025-02-17发布71 浏览9 页29 次下载481.45 KB
  • 吉林省2017年内审师《内部审计基础》:报告重大审计事项模拟试题

    吉林省2017年内审师《内部审计基础》:报告重大审计事项模拟试题

    1 吉林省2017年内审师《内部审计基础》:报告重大审计事项模拟试题 本卷共分为1 大题5 0 小题,作答时间为1 8 0 分钟,总分1 0 0...

    2025-02-10发布111 浏览8 页3 次下载504.65 KB
  • 吉林省2017年上半年内审师《内部审计基础》:标准考试试题

    吉林省2017年上半年内审师《内部审计基础》:标准考试试题

    1 吉林省 2017年上半年内审师《内部审计基础》:标准考试试题 本卷共分为 1 大题 5 0 小题,作答时间为 1 8 0 分钟,总分 1 ...

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  • HB银行河北分行内审部门绩效管理体系改进研究开题报告

    HB银行河北分行内审部门绩效管理体系改进研究开题报告

    精品文档---下载后可任意编辑HB 银行河北分行内审部门绩效管理体系改进讨论开题报告一、讨论背景及选题意义随着金融行业的快速进展和竞争...

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    受审核部门 9001条款及要求 14001条款及要求 查 询 问 题4 组织环境4 组织环境4.1 理解组织及其环境组织应确定与其宗旨和战略方向...

    2025-02-09发布152 浏览36 页4 次下载1.23 MB
  • 压力管道质量保证体系内审记录表

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    第 1 页 共 1 3 页 质量保证体系评审记录表 序号 要素 审 查 项 目 及 要 求 审 查 结 果 情 况 和 问 题 满足...

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  • 压力容器质保体系内审检查表2015.4以前设计工艺副本

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    压 力 容 器 质 保 体系内审检查表 被 审 质 控 系 统 或 单 位 : 质 量 管 理 部 审 核 项 目 审 核 内 容...

    2025-02-08发布157 浏览22 页15 次下载1.66 MB
  • 医疗器械生产企业内审

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    **********医 疗 器 械 有 限 公司 内 部 质 量 体 系 审 核 资 料 * * * * * * * * * * 医疗器械有限公司 2...

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  • 医疗器械生产企业内审(完整资料)

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    **********医 疗 器 械 有 限 公司 【最新整理,下载后即可编辑】 【最新整理,下载后即可编辑】 内 部 质 量 体 系 审 核...

    2025-02-07发布75 浏览45 页6 次下载3.11 MB
  • 医疗体系ISO13485内审checklist

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    内部审核检查表 受审核部门 审核日期 编号 标准要求 审核方法 记录 符合性 评价: —:不适用 √:符合 ○:基本符合 ?:待讨...

    2025-02-07发布88 浏览23 页24 次下载1.18 MB
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    1/7莱康医药有限责任公司GSP 专项审自查表2/7增加蛋白同化制剂、肽类激素专项审条款号检查项目检查要点存在问题检查人员*00701企业质量管...

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    视野内审 1 Xx电器集团有限公司 内部审计指引 引言 内部审计功能对于支持x x 电器集团有限公司(以下简称"公司")实现其企业目标起...

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  • 仓库变更专项内审

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    ***医药公司库房变更专项内审方案 内审编号: 一审核目的:确保公司仓库变更后,新库房能够符合新GSP 要求,能够满足公司经营过程中药品...

    2025-02-04发布189 浏览16 页15 次下载662.03 KB
  • 2024年税务督察内审工作总结

    2024年税务督察内审工作总结

    下载后可任意编辑2024 年税务督察内审工作总结税收工作处在利益分配的最前沿,税务干___伍时刻面临着廉政风险和执法风险。对权力的制约、...

    2025-02-03发布191 浏览8 页12 次下载23 KB
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