电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内部审计”的相关文档,共3007条
  • 2024年内部审计个人年度工作总结

    2024年内部审计个人年度工作总结

    下载后可任意编辑2024 年内部审计个人年度工作总结我校在__年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、法律规范...

    2025-01-21发布68 浏览19 页21 次下载41 KB
  • 2024年内部审计个人工作总结范文

    2024年内部审计个人工作总结范文

    下载后可任意编辑2024 年内部审计个人工作总结范文__年是“__五”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持...

    2025-01-21发布176 浏览4 页20 次下载16 KB
  • 2024年内部审计个人工作总结

    2024年内部审计个人工作总结

    下载后可任意编辑2024 年内部审计个人工作总结我局内部审计工作在省局__的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的__大及__届__中全会...

    2025-01-21发布130 浏览4 页15 次下载16 KB
  • 2024年内部审计个人工作总结范本

    2024年内部审计个人工作总结范本

    下载后可任意编辑2024 年内部审计个人工作总结范本我局内部审计工作在省局__的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的__大及__届__中...

    2025-01-21发布136 浏览4 页2 次下载15 KB
  • 2024年公司内部审计年终工作总结

    2024年公司内部审计年终工作总结

    下载后可任意编辑2024 年公司内部审计年终工作总结__年__月,结束上市公司__年财务年报审计之后,感慨万千!随即开始酝酿着一篇有关自己从...

    2025-01-21发布138 浏览18 页18 次下载40.5 KB
  • 2024年公司内部审计工作总结

    2024年公司内部审计工作总结

    下载后可任意编辑2024 年公司内部审计工作总结一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位...

    2025-01-21发布197 浏览10 页19 次下载26.5 KB
  • 2024年供电局内部审计工作总结

    2024年供电局内部审计工作总结

    下载后可任意编辑2024 年供电局内部审计工作总结近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是___本市内审人员仔细学习审计法规和...

    2025-01-21发布86 浏览3 页4 次下载15 KB
  • 2024年供电局内部审计工作总结范文

    2024年供电局内部审计工作总结范文

    下载后可任意编辑2024 年供电局内部审计工作总结范文近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是___本市内审人员仔细学习审计法...

    2025-01-21发布64 浏览5 页4 次下载19 KB
  • 2024年事业单位内部审计制度

    2024年事业单位内部审计制度

    下载后可任意编辑2024 年事业单位内部审计制度第一条:为了加强对省局直属事业单位的内部审计工作,进一步发挥内部审计的监督作用,法律规...

    2025-01-21发布133 浏览16 页10 次下载32.5 KB
  • 2024公司内部审计实施方案范文

    2024公司内部审计实施方案范文

    下载后可任意编辑2024 公司内部审计实施方案范文为进一步加强学校财务管理,法律规范学校财务行为,促进全县教育事业持续健康进展,根据教...

    2025-01-21发布84 浏览11 页12 次下载26 KB
  • 2024公司内部审计实施方案

    2024公司内部审计实施方案

    下载后可任意编辑2024 公司内部审计实施方案一、以前年度内部审计情况内审部对____公司最近一期审计工作系于____年____月对被审单位____年...

    2025-01-21发布66 浏览11 页22 次下载26 KB
  • 企业内部审计经典案例参考

    企业内部审计经典案例参考

    关于企业内部审计内部审计是企业内部一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查与评价本企业及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实...

    2025-01-21发布79 浏览10 页13 次下载439.62 KB
  • 云南2017年内部审计基础:内部控制过程中组织各层级管理职责试题

    云南2017年内部审计基础:内部控制过程中组织各层级管理职责试题

    云南省 2017 年《内部审计基础》:内部控制过程中组织各层级管理职责试题本卷共分为 1 大题 50 小题,作答时间为 180 分钟,总分 ...

    2025-01-21发布83 浏览8 页11 次下载475.06 KB
  • 云南2016年内审师内部审计基础:评价组织向董事会报告的机制考试试题

    云南2016年内审师内部审计基础:评价组织向董事会报告的机制考试试题

    云南省 2016 年内审师《内部审计基础》:评估组织向董事会报告的机制考试试题本卷共分为 1 大题 50 小题,作答时间为 180 分钟,总...

    2025-01-21发布153 浏览8 页10 次下载469.82 KB
  • 云南2016年内审师内部审计基础:目标和要素的关系试题

    云南2016年内审师内部审计基础:目标和要素的关系试题

    云南省 2016 年内审师《内部审计基础》:目标和要素的关系试题本卷共分为 1 大题 50 小题,作答时间为 180 分钟,总分 100 分,6...

    2025-01-21发布199 浏览8 页26 次下载487.71 KB
  • 云南2016年上半年内审师内部审计基础:内部控制的固有限制考试试卷

    云南2016年上半年内审师内部审计基础:内部控制的固有限制考试试卷

    云南省 2016 年上半年内审师《内部审计基础》:内部控制的固有限制考试试卷本卷共分为 1 大题 50 小题,作答时间为 180 分钟,总分...

    2025-01-21发布128 浏览8 页30 次下载456.69 KB
  • 云南2015年内审师内部审计基础:建立完善审计业务的目标,识别确认审计业务的范考试题

    云南2015年内审师内部审计基础:建立完善审计业务的目标,识别确认审计业务的范考试题

    云南省 2015 年内审师《内部审计基础》:建立完善审计业务的目标,识别确认审计业务的范考试题本卷共分为 1 大题 50 小题,作答时间...

    2025-01-21发布89 浏览8 页13 次下载485.46 KB
  • 路桥公司内部审计方案

    路桥公司内部审计方案

    下载后可任意编辑路桥公司内部审计方案一、背景介绍路桥公司是一家在交通运输领域具有较高知名度和影响力的公司,其业务范围包括道路、桥梁...

    2025-01-20发布76 浏览3 页5 次下载12.23 KB
  • 汽贸内部审计方案

    汽贸内部审计方案

    下载后可任意编辑汽贸内部审计方案背景汽车贸易企业出现的问题,瞬息万变,处理不当极易使企业陷入经营困境。为防范可能发生的风险并提高公...

    2025-01-19发布110 浏览3 页13 次下载12.86 KB
  • 上海内部审计基础:内部控制过程中组织各层级管理职责考试题

    上海内部审计基础:内部控制过程中组织各层级管理职责考试题

    上海《内部审计基础》:内部控制过程中组织各层级管理职责考试题本卷共分为 1 大题 50 小题,作答时间为 180 分钟,总分 100 分,6...

    2025-01-18发布151 浏览8 页4 次下载476.85 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部