下载后可任意编辑内部质量体系审核检查表SFCS-B-09-02-2014年度:2024 年内审员审核日期被审核部门条款检查内容检查方法事实描述检查结论4
3文件控制1、实验室对发放的文件、法律规范、标准等是否都加注标识并进行登记
查看文件标识记录及发放记录2、对于作废的文件、法律规范、标准是否及时收回
查看作废文件回收记录4
5服务和供应品的采购1、是否按程序文件要求建立了服务方/供应方名单
是否选择具备资格的供应方
查看记录2、是否对采购的供应品入 库 情 况 作 了 登 记 记录
6 合同评审1、业务接待员对填写的委托合同是否按要求进行了评审
抽查合同书4
7 合同评审2、合同书中不适用或不正确的,是否及时向相关 人 员 进 行 反 应 、 汇报
查看合同书下载后可任意编辑4
8 申诉和投诉对客户的申诉和投诉是否进行了记录
并存档查看申诉投诉记录4
9记录对各项质量活动记录和技术活动记录和相关资料,是否按程序文件要求进行了归类整理后存档
查看保存的各类记录4
10 内部审核是否制定有内审计划
对历年内审记录是否进行了归档保存
查看资料记录4
11管理评审是否制定有年度管理评审计划
对历管理评审记录是否进行了归档保存
查看资料记录5
5人员综合业务组对本公司人员的档案是否进行了保存
内容是否齐全
查看人员档案5
2检测和校准方法对于新实施的法律规范及标准是否及时购买,确保使用标准为最新有效版本
查看标准下载后可任意编辑5
5设备和标准物质仪 器 设 备 档 案 是 否 齐全
抽查仪器设备档案5
3量值溯源是否制定了仪器设备的检定计划或期间核查计划
是否按时进行了检定和核查
查看仪器设备检定计划及检定证书期间核查计划及实施记录5
5抽样和样品处置样品接收过程中对样品状态是否进行了详细记录
抽查委托合同书5
6抽样和样品处置样品标识是否唯一