内 部 质 量 审 核 报 告受审核部门公司有关领导及所属有关单位、部门受审部门负责人详见审核签到表审核组组长王龙军审核日期
28审核目的1、综合评价公司质量管理体系的符合性和有效性;2、评价与否符合产品实现策划的安排及组织所拟定的质量规定; 3、为公司质量管理体系得到有效实施与保持,并作为管理评审的输入,为持续改善提供根据;4、为北京中设质量体系认证服务公司监督审核做好准备
审核范畴公司领导层;机关有关部门;各工程处;勘察测绘院;中心实验室;各驻外分公司
审核准则GB/T19001— idt ISO9001:原则;公司质量管理体系文献; 国家法律法规;与产品有关其它规定审核构组员第一组:陆秋生、祝明胜、张利生 第二组:盖建国、付英浩、沈卓昌第三组:梁金惠、郑全明、宫 钊 第四组:王龙军、孟 毅、任建奎本次审核综述本次审核综述按照公司年初制订的内部质量审核计划,公司总工办 8 月份即开始进行了本年度内部质量审核的策划
8 月 23 日下发了鲁正建质[]第 7 号文,将审核计划及时下发至公司所属各单位、部门,为本次审核工作做了充足的准备
公司领导高度重视本次内审工作,聘任了 10 名经验丰富的内审员和 2 名技术专家构成四个审核小组,由公司管理者代表任审核组长
内审组首先于 9 月 19 日(因人员和工作安排上的因素,审核算施推迟一周)集中进行了内审有关知识的学习与交流,并讨论拟定了由总工办编制的本次内部质量审核检查表,自 9 月 20 日~9 月 28 日分四个审核小组对公司所属各单位实施了内部质量审核
为适应公司改制后发展的需要——驻外机构一体化经营——因而现场审核增加了昆明、上海、郑州、武汉四个分公司
本次审核严格按GB/T19001—原则及公司质量管理体系文献规定进行,以查看有关质量统计、技术资料及现场调查走访为主,提问与交谈为辅,围绕公司质量方针的贯