审计报告模板 青岛 有限公司 审计报告 *****会审字()第*****号 青岛 有限公司审计报告书目录 目 录 页 次 一、审计报告书1 二、“******(项目名称)”项目审计报告附注 2-5三、“******(项目名称)”项目合同 6-7 审 计 报 告*****会审字()第*****号青岛 有限公司全体股东:我们审计了贵公司承当青岛市崂山区科技计划项目“******(项目名称)”项目经费收支使用状况以及项目合同中“经济指标”执行状况
管理层对财务报表责任按照《公司会计制度》与“******(项目名称)”合同规定编制提供真实、正当、完整审计资料是贵公司管理层责任
这种责任涉及:(1)设计、实施和维护与“******(项目名称)”合同审计资料编制有关内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而造成重大错报;(2)选择和运用恰当会计政策;(3)作出合理睬计预计
注册会计师责任我们责任是在实施审计工作基础上对项目合同有关审计资料发表审计意见
我们按照中国注册会计师审计准则规定执行了审计工作
中国注册会计师审计准则规定我们恪守职业道德规范,计划和实施审计工作以对提供项目合同有关审计资料与否不存在重大错报获取合理确保
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关项目合同有关审计资料金额和披露审计证据
选择审计程序取决于注册会计师判断,涉及对由于舞弊或错误造成财务报表重大错报风险评定
在进行风险评定时,我们考虑与项目合同有关审计资料编制有关内部控制,以设计恰当审计程序,但目并非对内部控制有效性发表意见
审计工作还涉及评价管理层选用会计政策恰当性和作出会计预计合理性,以及评价项目合同有关审计资料总体列报
我们相信,我们获取审计证据是充足、适宜,为发表审计意见提供了基础
三、审计意见我们认为,贵公司财务报表已经按照《公司会计制度》与“******(项目名称)”合同规定规定编制,在全部重大方面