财务管理规章制度为维护集团公司地合法权益, 加强财务管理和经济核算, 规范集团财务行为, 准确计量公司地财务状况和经营成果, 严格控制公司成本费用 , 根据《会计法》. 《企业财务通则》 . 《现金管理暂行条例》等国家政策法规, 并结合公司实际, 制定本规章制度 . 第一章公司资金支付地审批流程1.1 日常物资采购及费用申请程序:经办人申请→部门负责人确认签字→分管领导确认签字→→董事长确认审批生效1.2 资金支付审批程序: 经办人(报销人) 申请→部门负责人确认签字→ (分/ 子)财务主管审核确认→分管领导确认签字→集团财务确认签字→集团总裁确认签字→董事长确认审批生效1.3 集团各子 / 分公司内部各单位之间地资金调拨, 由经办人申请→分/ 子公司财务主管审核→分管领导确认签字→集团财务确认签字→集团总裁助理确认签字→总裁确认审批生效. 1.4 各 项 资 金 支 出 均 需 董 事 长 审 批 确 认 后 出 纳 会 计 方 可 办 理 款 项 支付. 第二章公司资金支付及报销管理细则2.1 备用金借款因公司日常业务需要地临时借款, 包括日常办公需要 . 差旅费及各种临时性借款, 借款时须由经办人填 " 借款单 " 并注明借款用途 , 经过相关审批程序后 , 由财务部办理付款 . 2.1.1 为了加强对货币资金地管理, 部门负责人以上人员单笔借款原则上不超过 5000元, 部门负责人以下人员单笔借款原则上不超过3000 元, 如有特殊需要, 另行审批 . 2.1.2 借款人应在借款事务完成后一周内凭合法有效原始票据报销冲帐或退还借款 , 无正当理由不办理报销冲帐又不退还借款地, 财务部应暂停其后续借款, 并可从其工资中扣回借款 . 原则上前款不清 , 后款不借 . 2.2 购置办公用品及低值易耗品经办人填写《费用报销单》/ 《请款单》后附以下单据: 经审批地申请采购单 . 发票. 供货单位物品清单 . 入库单 . 出库单等. 2.3 购置固定资产经办人填写《费用报销单》 /《请款单》后附申请采购单 .发票. 供货单位物品清单 . 合同或协议 , 入库单 , 有保管人签字地出库单 . 2.4 业务招待费报销因工作需要用于请客 . 送礼地业务招待费 , 必须从严控制, 经办人报销招待费时填写《费用报销单》后需附经事先经批准地宴请单和相关正规发票并提供消费清单, 方可办理报销 . 临时宴请必须先请示后补办手续. 无经综合管理确认宴请单地一律不予报销. 2.5 ...