电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

供应商评估管理规程模板

供应商评估管理规程模板_第1页
1/9
供应商评估管理规程模板_第2页
2/9
供应商评估管理规程模板_第3页
3/9
下载后可任意编辑供应商评估管理规程1下载后可任意编辑XX 科技( 中国) 有限公司标准操作规程文件编号: 版 号: 标 题: 供应商评估管理规程复印份数: 页 码: 生效日期: 起 草 人审 核 人批 准 人日 期日 期日 期一目 的对供应商进行合理评估, 筛选合格稳定的供应商。二范 围供应商生产管理体系是否合格进行评估。三职 责质量管理部门及物料供应部门负责实施对供应商进行评估。四作业程序4.1 评估内容4.1.1 质量体系序号评价项目得分( Yes=1, No=0) 备注( COUNTS: %) 1是否有相应的质量手册,明确解释了质量方针并定义了管理执行有关质量工作者的权力和义务?2是否有明确规定品质部门的责任者权力?3是否有明确定义的质量目标? 4质量目标是否在公司内相关渠道进行了沟通?5各个部门是否有自己文件化的质量计划来满足公司内的质量目标?6是否定期召开质量会议? 7是否有专门负责各原料半成品品所需要部品质量的人员? 8有关于内审/自检的相应程序吗?9已经制定了内审/自检计划了吗?10是否对内审/自检的标准进行了明确的定义?(例:CHECKLIST)11是否有证据来证实内审/自检与质量目标,顾客/过程要求及 GMP 要素相符合?12每一内审/自检计划都如期执行吗?13内审/自检结果/履历是否进行恰当的保存? 14内审过程中发现的问题点/不良是否已反应给负相应责任的人和部门? 15是否采纳了相应的措施来纠正审查过程中发现的不良? 2下载后可任意编辑16是否有相应的跟踪审查来证明纠正措施的执行及其有效性? 17有没有对设计产品在量产前进行设计认证的相应要求( 设计审查/认证) ? 18有关于设计审查的文件/履历是否者已适当地进行了文件化? 3下载后可任意编辑技源科技( 中国) 有限公司标准操作规程标 题: 供应商评估管理规程文件编号: 页 码: 版 号: 4.1.2 来料检查序号评价项目得分( Yes=1, No=0) 备注( COUNTS: %) 1是否入库检查标准明确规定检查项目, 检查方法? 2对于需要来料检查的部品,是否相应的来料检查履历表包括如下内容:a. 抽样计划,AQL LEVEL?b. LOT 数?c. 供应商名称/代号?d. 检查员和检查日期?e. 检查要点?f. SPEC 及公差?g. 使用仪器/设备?h. 测量数据/资料?3入库检查履历是否保存良好, 期限如何? 4有没有关于部品合格/不合格的处理程序? 5是否将不良情况通报给相应的供应商并确认改进对策? 6是否严格区分合格/不合格品7是否有对供应商品质进行评价并实施事后管理? 8是否明确规定...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

供应商评估管理规程模板

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部