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计算机内审方案

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下载后可任意编辑计算机内审方案12024 年 4 月 19 日xxxx 公司关于计算机系统专项内审方案为检查公司计算机管理系统的各个环节是否符合新版《药品经营质量管理法律规范》和附录 2 的要求,公司专门制定了如下的内审方案: 一、审核目的 经过内审,证实公司即将使的计算机系统(用友时空)在质量体系运行中是否正常有效,是否具有可持续性,可追溯性,考核新的计算机系统对新版GSP 质量条款实现程度,找出新计算机系统的薄弱环节和改进的机会。二、审核范围公司即将使用的计算机系统(用友时空)。三、审核依据1、《药品经营质量管理法律规范》(GSP),中涉及计算机系统的相关条款;2、《药品经营质量管理法律规范》认证现场检查评定标准;3、《药品经营质量管理法律规范》附录 2。下载后可任意编辑四、审核组成员及职责序号姓名部门岗位职责01---企业负责人监督、执行02---质量负责人内审计划的批准、执行03质量管理部部门负责人编制计划、审核工作的实施04质量管理部质量管理员审核工作的实施05质量管理部质量管理员审核工作的实施04信息部部门负责人审核工作的实施05采购部部门负责人审核工作的实施06仓储部部门负责人审核工作的实施07配送部部门负责人审核工作的实施注:各部门负责人不得参加本部门内审工作。五、审核方法根据《药品经营质量管理法律规范》(GSP)条款的具体要求,结合实际操作的需要,实行现场检查、现场提问等方法对计算机系统进行审核。六、内审时间 月日至月日七、内审日程安排(一)首次会议: 月日上午 8:00会议主持:xxx32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑参加人员:所有内审小组成员 会议内容:1、阐明本次审核的目的、范围、依据标准及审核方法和操作规程。2、本次评审的具体时间;3、强调审核原则和注意事项,对评审工作提出的要求。 (二)、现场审核: 1、审核的具体内容根据《GSP 认证现场检查项目》进行。 2、审核员通检查现场、现场提问等方式检查计算机系统情况。 3、做好现场原始记录,记录要求及时、准确、清楚、真实,有利于查阅和分析评价。 4、由审核员填写《计算机系统内审检查表》。对确认的不合格项填写《纠正和预防措施通知书》,经审核组长确认后,报告受审核方负责人,由受审核方制订具体的纠正措施并实施。 5、审核结果汇总分析:42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 ① 由审核组长对本次计算机系统审核的情况进行汇总分析。 ② 依据《计算机系统内审检查...

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