内部审核检查记录表受审核部门管理层审核员B审核日期2018
13涉及条款检查内容和方法检查结果备注Q:4
1G:3公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)
在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新
企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审
有无文审组织的相关文件
行业地方的新的法规要求
组织的内部外部环境状况
有哪些需要应对和管理的风险和机遇
相关的会议纪要
公司具有企业简介,并能充分反应公司背景、经营范围、规模和设施等内部情况
公司已识别影响公司发展的内外部相关方,并定期评价
公司建立了评审计划并按计划实施内审及评审,分析了内外部的带来的各类风险符合Q:4
3Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括:•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案1
收集了顾客、供方、员工和政府机构相关方的需
顾客的要求在合同中有记录
有纸质版合同
相关方的要求满足
符合国家相关标准及其规定的义务和我责任,相关人员已经过培训
符合受审核部门管理层审核员B审核日期2018
13•备忘录•许可,执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约,公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务与Q有关的相关方是谁
这些相关方的有关需求和期望有哪些
这些需求和期望中哪些是合规义务
是否具备相关的知识严格执行
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审