XXXX煤炭运销有限责任公司审计报告内审常字〔2015〕第004号XXXX集团监察审计部内审常字〔2015〕第004号XXXX煤炭集团股份有限公司监察审计部二零一四年七月十四日1XXXX集团监察审计部内审常字〔2015〕第004号审计报告XX集团董事会:根据2015年上半年的审计计划,我们对XXXX煤炭运销有限责任公司2014年下半年经济活动和财务会计资料进行了审计
在审计过程中,我们依据中国内部审计准则的规定及集团内部相关制度查看了相关会计资料及原始业务单据,必要时我们也向财务人员做出了询问
现将我们在审计过程中发现的问题以及建议报告如下:一、经营情况(一)资产负债权益截止2014年12月底,资产总额为xx万元,负债总额为xx万元,资产负债率为29
截止2014年12月底,所有者权益为xx万元,其中实收资本xx万元,盈余公积金xx万元,未分配利润xx万元
(二)经营情况截止2014年12月底,累计购煤xx万吨,完成全年预算xx万吨的xx
其中:内部煤矿购煤xx万吨,外部煤矿购煤xx万吨
累计发生购煤成本xx万元单位购煤成本xx元/吨
截止2014年12月底,累计销售煤炭xx万吨,完成全年预算xx万吨的xx
累计实现销售收入xx万元,完成全年预算xx万元的xx,单位售价xx元/吨
截止2014年12月底,累计实现净利润xx万元,完成全年预算xx万元的1%,较预算减少了xx万元,吨煤净利润xx元
(三)三项费用支出情况1、销售费用:截止2014年12月底,累计发生销售费用xx万元
较预算xx万元增加xx万元
2XXXX集团监察审计部内审常字〔2015〕第004号2、管理费用:截止2014年12月底,累计发生管理费用xx万元,主要为职工薪酬xx万元,招待费x万元,差旅费x万元,交通费x万元,税费x万元,折旧费x万元,商品损耗xx万元
较预算x万元节约x万元,主要原因是工