下载后可任意编辑教育局内审科半年总结在局党组的正确领导下,我科根据局党组的工作部署,仔细细致开展内审工作,完成了内审工作任务,取得较好成绩,现将 2024 年 6-12 月工作情况总结如下: 一、工作完成情况 2024 年 6-12 月,我科仔细开展内审工作,着重做好三项工作
1、做好学校财务帐的内审工作
我科坚持“自查与检查相结合”的原则进行内审工作,对各学校的财务收支情况进行了送达审计和就地审计
2024 年下半年共审计了 17 所学校,根据审计过程中掌握的第一手材料,及时客观地撰写了审计报告,呈送给主管领导
在审计过程中所发现的问题及整改要求,如实填写在审计报告中,并对学校做了反馈和指导工作
2、做好学校校长离任审计工作
我科对校长任职期间的财务收支、固定资产以及经费管理使用等情况进行校长离任审计,并对其在任职期间履行经济责任的情况做出实事求是、客观公正的评价,下半年共完成 14 所学校校长的离任审计
3、监督各学校固定资产的政府采购工作
为确保学校资金有效利用,防止因采购问题而出现各种违纪行为,为日后对学校固定资产进行审计检查打下良好基础
我科要求各校在采购之前,上报一份采购申请表后,方可采购
下半年各学校采购共计 54 笔,其中政府采购 48 笔,自行采购 6 笔
二、工作中取得的成绩、特点 2024 年下半年,我科完成全部内审工作,内审质量较高,获得了局领导和各校的满意
特别在监督各学校固定资产的政府采购工作上,取得了良好进展,各校能够在采购之前,自觉上报一份采购申请表,法律规范固定资产的政府采购工作,防止出现各种违纪行为,促进党风廉政建设
三、分析审计中存在的问题 我科在审计中存在的主要问题是仍以传统的封闭式审计为主,对审计中的教训经验、方法技术进行总结讨论,并从中探究审计规律,建立健全审计机制,并将其上升为审计理论,这方面工作还有欠缺