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2016年湖南内审师内部审计基础:论内部审计在企业内部控制中的作用考试试题

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2016 年湖南省内审师《内部审计基础》:论内部审计在企业内部控制中的作用考试试题本卷共分为 1 大题 50 小题,作答时间为 180 分钟,总分 100 分,60 分及格。一、单项选择题(共 50 题,每题 2 分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.关于根据《专业实务框架》实施的质量保障检查,以下哪种说法是不正确的?A:质量保障程序可以包括被审计单位通过面谈和问卷调查或调研提供的反馈意见。B:质量保障检查的结果可以与高层管理人员和董事会分享。C:如果符合条件,公司管理人员或董事会董事可以成为外部检查小组的成员,因为他们独立于内部审计部门。D:人们期望质量保障团队对内部审计部门的工作效率和成效进行检查。2.如果某审计师希望测试是否只有经过授权才能修改电脑程序,那么,最有效的审计程序应该是A:应用通用审计软件来随机选择现有应用程序的样本,根据样本追踪程序修改授权表格;B:选取所有程序修改申请表样本,将申请表追踪C:将现有程序库的自动化目录与档案中的原件进行比较。对所发现不同之处进行抽样测试,以核对恰当授权问题;D:获取信息系统管理员在过去6 个月时间中实施的编程项目清单,从清单中选取样本,追踪至程序修改授权表格。3.首席审计执行官应该制定目标并将其作为内部审计活动计划过程的内容。以下哪项是内部审计目标的特征A:可考评并能实现;B:有预算并经批准;C:已计划并能实现;D:被要求并经批准。4.与保护隐私惯例有关的控制措施存在缺陷,造成这种情况的一大原因是没有遵守以下哪项内容A:《标准》B:财务会计准则C:有关隐私的法律和法规D:公司的内部隐私政策。5. 在六西格玛方法中,在以下哪一个阶段使用了”是什么样”流程图?A:定义B:测量C:分析D:改进6. 一个组织的战略层适合使用下列哪一种信息系统?A:决策支持系统B:管理信息系统C:高级经理支持系统D:知识工作系统7. 某内部审计师被指派分析一套修复方案的有效性。这一方案已运行了10 年,从未被评估1过。提供方案数据的机构断定数据是不完整的。内部审计师应该A:无论如何先进行分析,评价不完整数据的影响,但否认任何关于数据可信度的断言。B:追踪随机选择的记录到源文件,以评估所提供数据的准确性和完整性。C:不进行分析D:推迟分析直到数据完整时8. 概念模式、内部模式。下列哪一项是内部模式的唯一属性?A:a.它描述了数据库某部分的用户视图。B:b.它描述了所需要的数据的用户模型。C:c.它描述了数据...

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