管理评审资料 管理评审计划 管理评审通知单 体系运行报告 各部门体系运行报告 管理评审报告 管理评审改进方案和跟踪验证 管理评审计划 编号:R C -9
3-01 评审目的: 评价公司建立的质量管理体系的充分性、适宜性、运行的有效性,评价建立的质量方针、确立的质量目标的是否与组织的战略方向一致
评审参加部门、人员: 生产部门(生产部、工程部、采购部)、质量部门(质量部、技术支持、体系小组)、综合部门(办公室、市场部、财务部) 评审内容: 1、审核结果 2、顾客和相关方反馈、满意程度及其趋势分析 3、过程绩效和产品符合性及其趋势分析 4、质量目标的实现程度及其实现情况趋势
5、不合格和纠正措施情况 6、监视和测量结果 7、外部供方的绩效 8、资源的充分性 9、风险和机遇及其应对措施的有效性 10、改进的建议 各部门评审准备工作要求: 各部门在评审时根据部门的职责汇报相关质量管理体系运行情况 计划的管理评审时间: 2018 年 5 月 8 日 编制: 审核/批准: 日期:2018 年 4 月 29 日 管理评审通知单 编号:R C -9
3-02 评审会议时间 2018 年5 月8 日 评审会议地点 公司会议室 参加人员 生产部门(生产部、工程部、采购部)、质量部门(质量部、技术支持、体系小组)、综合部门(办公室、市场部、财务部) 请以上各部门人员于 2018 年5 月8 日上午 8:00 准时参加会议 评审内容要点 1、审核结果 2、顾客和相关方反馈、满意程度及其趋势分析 3、过程绩效和产品符合性及其趋势分析 4、质量目标的实现程度及其实现情况趋势
5、不合格和纠正措施情况 6、监视和测量结果 7、外部供方的绩效 8、资源的充分性 9、风险和机遇及其应对措施的有效性 10、改进的建议 公司人事总务部发布 发布时间:2018 年5 月6 日 质量体系运行报告 我公司在各部