管理评审资料 管理评审计划 管理评审通知单 体系运行报告 各部门体系运行报告 管理评审报告 管理评审改进方案和跟踪验证 管理评审计划 编号:R C -9.3-01 评审目的: 评价公司建立的质量管理体系的充分性、适宜性、运行的有效性,评价建立的质量方针、确立的质量目标的是否与组织的战略方向一致。 评审参加部门、人员: 生产部门(生产部、工程部、采购部)、质量部门(质量部、技术支持、体系小组)、综合部门(办公室、市场部、财务部) 评审内容: 1、审核结果 2、顾客和相关方反馈、满意程度及其趋势分析 3、过程绩效和产品符合性及其趋势分析 4、质量目标的实现程度及其实现情况趋势。 5、不合格和纠正措施情况 6、监视和测量结果 7、外部供方的绩效 8、资源的充分性 9、风险和机遇及其应对措施的有效性 10、改进的建议 各部门评审准备工作要求: 各部门在评审时根据部门的职责汇报相关质量管理体系运行情况 计划的管理评审时间: 2018 年 5 月 8 日 编制: 审核/批准: 日期:2018 年 4 月 29 日 管理评审通知单 编号:R C -9.3-02 评审会议时间 2018 年5 月8 日 评审会议地点 公司会议室 参加人员 生产部门(生产部、工程部、采购部)、质量部门(质量部、技术支持、体系小组)、综合部门(办公室、市场部、财务部) 请以上各部门人员于 2018 年5 月8 日上午 8:00 准时参加会议 评审内容要点 1、审核结果 2、顾客和相关方反馈、满意程度及其趋势分析 3、过程绩效和产品符合性及其趋势分析 4、质量目标的实现程度及其实现情况趋势。 5、不合格和纠正措施情况 6、监视和测量结果 7、外部供方的绩效 8、资源的充分性 9、风险和机遇及其应对措施的有效性 10、改进的建议 公司人事总务部发布 发布时间:2018 年5 月6 日 质量体系运行报告 我公司在各部门的大力协作下,已于 4 月 2 1 日进行了内部质量审核工作,通过内审发现,自体系建立以来,质量体系运行工作运行比较正常,公司以坚持以顾客为关注焦点,以持续提供满足顾客要求和法律法规要求的产品和服务的能力为中心开展着各项工作,确定了对风险和机遇的应对措施,确保实现预期目标,改进绩效,使质量管理体系稳步发展。 在体系建立和试行过程中,综合部门的人事总务部完善了文件管理制度,策划和组织员工进行贯标培训,目前文件管理和人力资源提供都符合公司的体系要求。市场部通过各种渠道举办...