目的为保证业务专用章使用的合法性、严肃性和可靠性,杜绝违法行为,维护公司利益,特制订本管理制度
范围本制度适用于通信项目部
1项目部印章管理员对业务专用章进行保管并登记盖章台账
2项目部经理负责业务专用章使用、监督、检查工作
3项目经理按照盖章流程使用印章
印章使用要求4
1项目部所持有的业务专用章(公司编号)只能用于该项目部所开展的生产业务,不得用作其它用途
印章使用包括:公司档案资料、交(竣)工资料、请款资料、验收报告(证书)、其他需盖业务专用章的资料
详见附件三4
2项目部经理负责对盖章资料的审核及盖章后资料的检查
3印章管理人员做好印章使用登记工作,可根据各部门的实际情况对重要的资料进行扫描(复印)保存,如请款资料、验收报告(证书)等
4没有《业务专用章盖章申请单》、《业务专用章使用台账》登记的违规盖章行为,由印章管理员负责
5盖章的工作流程使用业务专用章前,使用人员必须填写《业务专用章盖章申请单》,转送项目部经理审批签字同意后,方可使用印章
使用时必须由项目部印章管理人员亲自盖章或监督盖章,使用完项目部经理或其授权人应对盖章资料进行检查确保没有漏盖、错盖
印章管理人员应做好印章使用登记工作,并对重要资料进行扫描(复印)保存
流程责任岗位工作要求结果文件印章管理员盖章人填写《业务专用章盖章申请单》提交给印章管理员登记《业务专用章使用台账》并提交于项目部经理
《业务专用章盖章申请单》《业务专用章使用台账》项目部经理项目部经理审批《业务专用章盖章申请单》如符合盖章要求则签字同意,如不符合则退回
印章管理员经理同意后由印章管理员盖章,盖章内容应与《业务专用章盖章申请单》中事由相符合
项目部经理印章管理员项目部经理根据《业务专用章盖章申请单》中内容检查盖章后文件:1、符合要求(见注解),则交还给资料所有人并要求印章管理员登记、存档