(审计机关全称) 审计报告 (* )审*报„ ****‟ **号 被审计单位:XXX单位 审计项 目 :XXX单位****年度预算执行和其他财政收支情况的审计 2 根据 《中华人民共和国审计法》第 **条的规定,****(审计机关全称或者规范简称)派出审计组,自****年 **月 **日至 ****年 **月 **日, 对 ****(被审计单位全称或者规范简称
写全称时还应注明“以下简称****”) ****(审计范围)进行了审计,****(根据需要可简要列明审计重点),对重要事项进行了必要的延伸和追溯
****(被审计单位简称)及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责
***(审计机关全称或者规范简称)的责任是依法独立实施审计并出具审计报告
[说明: 1
审计依据和审计范围应当与审计通知书保持一致
被审计单位作出书面承诺的,应注明
采取跟踪审计等特殊审计方式的,应当写明
] 一、被审计单位基本情况 ***********************************************************************************************
[说明: 1
本部分简要表述被审计单位、资金或者项目的背景信息,如被审计单位性质、组织结构;职责范围或经营范围、业务活动及其目标;相关财政财务管理体制和业务管理体制; 相关内部控制及信息系统情况;相关财政财务收支情况;适用的绩效评价标准等
本部分反映的内容应当与项目审计目标密切相关
一般不得引用未经审计核实的数据,如必须引用,应 3 当注明来源
] 二、审计评价意见 审计结果表明**************************************** **************************************