精品文档---下载后可任意编辑审计员工工作总结 5 篇 审计人员是促进公司经济进展的重要人员,我们可以对自己的工作进行总结,来更好地完成上级领导的任务。下面我给大家带来关于审计员工工作总结 5 篇,希望会对大家的工作与学习有所帮助。 审计员工工作总结 1 回顾__的工作,对比公司的各项制度,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自我的职责。现将主要情景小结如下: 一、概况 我是在__年__月份进入__公司从事公司内务审计工作,之前在事务所从事外部审计工作。自__公司内审部成立以来,截止目前共开展了__个项目的审计工作,分别是:6 项业务部门审计、2 项职能部门审计及 1 项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目,我参加了其余 7 个项目的全程审计。 二、具体工作 1、开展内贸业务部审计 2 项,分别对__及__部门开展审计。①在对“__”进行审计时,由于__是作为独立法人存在且业务主要是面对市场上的散户,故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目,我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关提议 10 余条。②在对“__部门”进行精品文档---下载后可任意编辑审计时,我们重点关注了应收款、预付款情景;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情景;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对__部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试,发现因补水计算方法的问题影响__部门__年度利润__余万,并从公司管理的角度提出了相关提议。 2、开展外贸业务部审计 4 项,分别是对进出口__部、进出口__部、进出口__部及进出口__部的审计。我参加了进出口__部及进出口__部的审计。在审计进出口部门时,发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据,而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据,故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视,导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中,我们已提议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改善措施。 3、开展对公司职能部门的审计 2 项,分别是对办公室及__部的审计。经过对办公室的审计,我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(异常是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。审计后,结合我们内审部门提出的提议,办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。 4、参加制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部...