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2024年财务科廉政风险点及防控措施

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2024 年财务科廉政风险点及防控措施 2024 年财务科廉政风险点及防控措施 一、对原始凭证审核不严格,出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核,记账信息错误,造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理,对收入、支出估量不合理风险;假如未根据部门预算编制政府采购计划,未按规定进行政府采购,未按规定入账等,造成资产流失风险。 二、会计制度执法不严格,出现廉政意识不强的风险。 三、工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。 四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。 五、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果。 六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。 七、资金的调控不合理,拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用。 八、对分管的科室在制度建设上要求不高,管理不到位的风险。 防控措施: 一、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。 二、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁。 三、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁。 四、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。 五、仔细执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政。 2024 年财务科廉政风险点及防控措施 一、财务科廉政风险点 (一)业务流程风险内容及形式 假如对原始凭证审核不严格,出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核,记账信息错误,造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理,对收入、支出估量不合理风险;假如未根据部门预算编制政府采购计划,未按规定进行政府采购,未按规定入账等,造成资产流失风险。 (二)制度机制风险内容及形式 容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。 (三)外部环境风险内容及形式 工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。 二、防控措施 1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问...

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