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财务预算的议案

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财务预算的议案本文是关于财务预算的议案,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。财务预算的议案范文篇一关于公司 20xx 年度财务预算方案的议案根据公司 20xx 年度财务决算情况及 20xx 年度公司经营管理目标,按照总量控制、突出重点、增收节支的原则,在考虑多种不确定因素的基础上,经过公司内部研究讨论,编制了公司 20xx 年度财务预算方案:(一)经营预算20xx 年度,公司主要财务预算指标:公司预计实现营业收入 830,000 万元,预计实现利润总额 61,000 万元。(二)投资预算20xx 年度,公司预计投资 20,000 万元,计划建设磷石膏综合利用项目和 10 万吨硫酸钾项目,其中磷石膏综合利用项目预计投资 12,000 万元,10 万吨硫酸钾项目预计投资 8,000 万元。(三)筹资预算20xx 年度,资金需求主要为公司正常生产经营和战略发展所需资金,公司预计通过短期借款用于偿还到期债务约 8 亿元;投资所需资金将根据公司战略、经营情况提交决策机构审议后实施,所需资金在充分利用自有资金、保持合理资产负债率的条件下不排除利用多样性的融资手段。(四)财务指标预算20xx 年公司净利润预计完成 48,000 万元,每股收益预计实现 0.8 元。财务预算的议案范文篇二xx 集团股份有限公司第四届董事会第四次会议通知以电子邮件方式发出,会议于 20xx 年 1 月 26 日在河南省洛阳市钼都利豪国际饭店召开,会议应参加董事 8名,参会董事 8 名。公司监事、财务总监、董事会秘书和董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:一、审议关于本公司 20xx 年度财务预算报告的议案经与会董事讨论,董事会审议通过了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 20xx年度财务预算报告》。董事会认为公司 20xx 年度财务预算报告是按照实事求是,不留余地的原则,各预算单位充分考虑 20xx 年实际产能及业务需要,实事求是、客观真实地进行编制的,体现了按照强化内部管理,把握发展机遇,提高股东收益的总体要求。主要产品产量目标及单位金属现金生产成本为:20xx 年钼精矿计划生产xx,058 吨(折 1OO%MO)现金生产成本计划为 56,298 元/吨(不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理);20xx 年钨精矿计划生产&850 吨(折 100%W03),现金生产成本计划为 14,879 元/吨(...

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