内部审计的职责和权限 内部审计需要细心对数据敏感分析能力强具有以流程及风险导向的意识,具备独立工作和团队合作的能力;以下是 X 精心收集整理的内部审计的职责和权限,希望对你有所帮助,假如喜爱可以分享给身边的朋友喔! 内部审计的职责和权限 1 1 根据年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等; 2 对内部控制实施有效性测试; 3 对公司层面各板块各业务流程内控风险进行识别评估应对和监控; 4 完成部门交办的其他工作; 内部审计的职责和权限 2 1AEo 高级认证内部审计 2 主题审计项目进行 3 举报调查负责 4 流程审计 内部审计的职责和权限 3 承担内控九大循环内稽项目执行及推动。 检查与评估现行作业规章程序之控制情形。 内部稽核之建立执行修订与检讨协助落实内控制度。 追踪和推动查核缺失值改善落实情形。 协助进行年度内控自评及专审事项。 主管临时交办之其他事项。 内部审计的职责和权限 4 (1)根据集团进展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施; (2)参加公司及下属子公司经营目标资产安全完整性财务状况真实合法性预算执行情况等审计检查工作; (3)负责外勤审计工作的控制和管理,复核审计人员完成的审计底稿审计结果和审计报告; (4)对在审计工作中发现方面的问题,提出指导意见,并定期进行复查; (5)负责审计档案的整理归档工作; (6)完成领导交办的其他工作任务。 内部审计的职责和权限 5 1 负责所分工具体审计项目的实施,确保工作进度和质量。 2 负责审计工作底稿的编制和归档,收集审计证据,确保审计结论及评价客观公正。 3 负责审计中发现的问题归类资料汇编分析,并提出合理的审计建议。 4 负责审计中发现问题的整改跟进并报告。 5 参加内部审计制度的修订。 6 完成审计部长交办的其他工作。 内部审计的职责和权限 6 1 参加拟订监查计划几实施方案,并按计划实施 2 参加公司内控状况的监查和评价 3 参加实施专项监查任务,完成监查报告和改善提案 4 建立并管理监查档案 5 履行公司规定的安全质量环境健康有关职责 6 履行其它相关职责,完成委派的其它任务 内部审计的职责和权限 7 1.组织编制并实施公司年度审计工作计划; 2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立健全及执行情况,并提供咨询意见; 3.能够独立负责并对公司开展...