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财务审核职责步骤

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财务审核职责步骤 财务审核职责步骤 1 1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用,不该支付的费用不予报销; 2、仔细审核各种费用单据,授权审批人和经手人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映明确;、收到费用单据及时填制记帐凭证,金额和摘要清楚,根据规定分清各部门和各项费用的小细目,制单和复核手续齐全; 3、根据公司业务及管理需求,制定费用报销模板,费用报销流程,费用报销制度; 4、根据公司费用分析需要收集、统计、分析数据、出具相关报表、异常数据预警提醒; 5、负责公司日常资金收付业务,严格审核出款材料,确保资金使用安全和合规; 6、办理与银行之间的所有相关业务,例行维护银行关系; 7、根据国家规定纳税时间即使申报、确保公司税务 0 风险; 8、金蝶系统固定资产卡片建立; 9、财务资料收集、整理、归档、保管; 10、其他突发事件处理和领导交办的工作。 财务审核职责步骤 2 1、每月负责子公司成本月结工作,编制并输出集团管理相关成本及考核报表,负责日常成本管控。 2、.每月复核共享中心出具的财务报表、检查监督共享中心入账的准确性及时性。 3、.每月完成成本分析,编制子公司层面分析报告及其他专项分析报告。 4.、每月完成纳税申报,对接处理相关税务问题,把控税务风险。 5、对接高企等专项申报及日常维护工作、每月报送统计报表。 6、对接总部资金部,协助完成子公司融资事项。 7、对接年报审计、所得税汇算清缴、研发扣除等专项审计。 8、做好子公司其他财务管理相关工作,例如:项目管理、库存管理、费用管理、预算管理、内控管理等。 9、服务子公司需求:完成月度生产例会财务汇报、提供经营决策数据支持等。 财务审核职责步骤 3 1.经销客户开关户及主记录维护 2.只负责清账不负责缴款 3.订单审核(审核账余,其他系统管控) 4.开立, 及业务领用签收 5.根据客户余额,帐龄,行销政策及返利统计表,审核促销案及赠品 6.部门费用报销凭证审核 7 促销费用报销审核 8.月末根据账载数进行仓库盘点(包括顶通/物流库) 9.促销品帐务 10.市场设备押金的核对,入账;在库设备盘点 11.客户对账单发送,核对 12.财会档案整理 13.营业部相关报表的编制 14.主管交办其他事项 财务审核职责步骤 4 1.对业务和行业不断了解,结合专业的税法知识,负责所支持税种领域相关业务的税务规则梳理及制定、税务咨询等事项; 2....

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