年 度 内 审 计 划编号:LD/JL-8
2-01审核目的确定质量管理体系与原则的符合性以及实行和保持的有效性
审核范围 XXXXX 产品的生产和服务全过程
审核根据a) ISO9001:; b) 企业质量管理体系文献;c)企业合用的法律、法规; d) 协议
实行项目及要点时 间()负责人协助人1、成立内审组管理者代表2
开展质量管理体系内部审核3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检查表6、开展管理评审7、接受第三方正式审核备 注编 制人批 准人批 准日 期审核算施计划编号:LD/JL-8
2-021、审核目的:检查本企业质量体系与否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性
2、审核性质:内部审核3、审核范围:XXXX 的生产和服务全过程波及到的所有部门
4、审核根据:ISO9001:原则,质量手册、程序文献、有关法律、法规及产品原则
5、审核组长: (第一组) 组员: (第二组)6、审核时间:
29 壹天审核日程审核时间审核活动安排审核条款第一组8:00 - 8:30初次会议8:30-9:30总经理 4
1 9:30-10:00管理者代表10:00-12:00办公室14:00-16:30供销部16:30-17:00审核组会议第二组8:00 -12:00质检部13:00-16:00生技部及车间16:00-17:00审核组内部会议17:00-17:30末次会议编制: 审核: 同意:日期: 日期: 日期:质量管理体系内部审核检查表编号:LD/ZG/JL-8
2-03 页码:1/3被审核部门总经理审核时间审核员原则条款号检查内容检查记录4
1 质 量 管理体系总规定1.请总经理简单谈谈贵企业建立质量管理体系的目的是什么
2.请总经理简单回忆一下我司贯