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2025年创新港湾工程公司审计师岗位说明书

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审计师岗位阐明书岗位名称审计师所在部门董事长办公室直接上级董事长直接下级无岗位定员1所辖人员一、职责与工作任务:编制审计计划,负责对企业经营活动进行审计,出具审计汇报,并对企业的经营活动提供审计支持职责一职责表述:对实行审计计划所需要的审计程序的性质、时间和范围所做的详细规划与阐明。占所有工作时间的比例:10 %工作任务组织制定企业审计制度及实行措施制定企业内部审计工作计划接受内部审计行业协会的技术指导视审计状况的变化及时对审计计划进行修改、补充职责二职责表述:负责对企业内各项经济活动进行内部审计监督占所有工作时间的比例:50%工作任务对企业内部控制制度进行审计评价组织对企业内的财务收支实行审计组织对企业经营及投资效益状况实行审计。组织对企业技术更新改造进行审计组织对经济协议签订及执行状况进行审计根据董事长授权,对企业热、难点问题进行作审计职责三职责表述:对企业财务部门工作的审计占所有工作时间的比例:20%工作任务抽查会计票据、凭证资料;查对帐帐、帐表、帐单与否相符; 对照企业在该时期的经营计划和各工程项目的预算分析评价,审核各收支项目的合理性,真实性,并提取审计证据职责四职责表述: 向企业决策层领导提供所需审计资料,为企业各部门提供审计支持占所有工作时间的比例:10%工作任务及时向企业决策层领导提供其所需的真实可靠的审计资料及数据常常和各部门沟通,根据各部门的规定为各部门提供审计支持职责五职责表述:完毕董事长安排的其他工作占所有工作时间的比例:10%二、权力:权限 1对企业财务收支有审查权权限 2对通过审计检查出来的问题有提议权权限 3对各部门有关资料和报表的索取权三、工作协作关系:内部协调关系 企业内部各个职能部门 外部协调关系 内部审计师协会、政府审计部门四、任职资格:教育水平大学专科以上学历,专业财务或审计专业培训培训内容培训方式与时间1、企业重要制度规章培训2、国家规定会计人员每年的后续教育培训3、企业业务知识有关经验五年以上从事财务或审计工作经验专业知识会计、财务、记录、审计及必要的企业业务知识技能通晓财务处理业务,掌握财政法规和审计业务技能、理解企业其他部门工作流程,具有基本计算机应用知识,具有工作协调能力五、其他:使 用 工 具 / 设备计算机、计算器、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机)工作环境一般工作环境工作时间特性 正常工作时间,偶尔加班所需记录、文档...

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