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科研经费管理流程图

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科研经费管理流程1.科研经费预算调整2。科研经费建账注:资金到账前预借发票的,项目负责人持《科研项目立项通知书》、科研项目经费预算、《科研项目预借发票申请表》(需学院审核)到会计核算科预借发票.3。科研经费报销注:(1)发票内容笼统为办公用品、耗材的,需附购物小票;(2)因项目讨论参加会议的,需提供会议通知;因项目讨论需举办会议的,需提交会议安排书面材料(包括会议议题,举办时间、地点,参加人员,收费标准)和发票开据方签章的会议支出明细表;(3)支付出版费、出版补助、印刷费超过 5000 元的,须提供协议或合同;(4)购置达到固定资产标准的设备,需提供《设备申购单》。(5)发放给个人的咨询费、劳务费,需通过“酬金申报”制单。4。科研经费借款(现金/支票)注:相关资料包括:(1)因项目讨论参加会议的,需提供会议通知;(2)因项目讨论需举办会议的,需提交会议安排书面材料(包括会议议题,举办时间、地点,参加人员,收费标准)和发票开据方签章的会议支出明细表;(3)支付出版费、出版补助、印刷费超过 5000 元的,须提供协议或合同;(4)购置达到固定资产标准的设备,需提供《设备申购单》。5。科研经费转拨注:相关资料包括:纵向科研经费项目,需提供项目来源单位经费转拨批件和合作(外协)项目合同、科研经费预算;横向科研经费项目,需提供合作(外协)项目合同、科研经费预算.合作(外协)单位是公司、企业的,还应提供收款单位法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关资料(复印件,加盖单位公章);会计核算科办理借款业务及时办理还款报账手续项目负责人、学院负责人《借款单》签字持《借款单》及相关资料到会计核算科打印《预约报销单》项目负责人、学院负责人在《预约报销单》上签字持《预约报销单》及相关资料到会计核算科项目负责人填写《借款单》科研经费借款项目负责人通过“ 预约报销 - 暂借款业务”制单制单手工制单网上预约制单打印《预约报销单》项目负责人学院负责人签字学院、科研处审核签字会计核算科办理转拨手续手工制单网上预约制单项目负责人持相关资料和《科研经费转拨审批单》交学院、科研处审核填写《科研经费报销单》“ 预约报销 - 一般业务”报销制单审批制单科研经费转拨项目负责人持经审签的《科研经费转拨审批单》、合作(外协)项目合同、科研经费预算、协作单位出具的合法有效收款凭据、《科研经费报销单》(或《预约报销单》)到会计核算科会计核算科入...

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