经贸局审计方案背景经济与贸易局在市委、市政府的领导下,是负责市经贸进展的重要部门。为进一步推动经济与贸易工作的高质量、可持续进展,提高经济与贸易局的管理水平和服务水平,经济与贸易局决定开展审计工作。审计目标审计的目标是对经济与贸易局本级行政收费、项目工程、土地使用权出让收入和其他经济责任事项的账目进行全面审计,保证会计核算准确性、合法性,使市财政运转更加法律规范、高效。审计范围• 经济与贸易局在全年内所有项目工程支出和所有行政收费的收入、支出,包括政府采购行政支出、工程建设支出、土地出让收入以及其他经济责任事项;• 对经济与贸易局的会计核算、财务管理以及其他经济责任事项的执行情况进行全面审计。审计计划1.审计时间:2025 年 12 月至 2025 年 3 月2.审计方式:采纳常规审计方式,依据《中华人民共和国审计法》和《审计准则》的规定,实施审计3.审计内容:对经济与贸易局本级行政收费、项目工程、土地使用权出让收入和其他经济责任事项的账目进行审计4.审计人员:委托专业审计机构(或审计团队)完成审计工作,审计报告由该机构出具审计结果审计结果将根据审计人员发现的问题情况,分别作出合理的整改建议或意见,督促经济与贸易局进一步完善其管理制度、加强内部控制,确保资金的使用合规、透明、公正,并切实提升经济与贸易局的管理水平和服务水平。审计后续经济与贸易局在审计结束后,将仔细查阅审计报告,对审计结果提出的问题和建议进行落实,并及时对问题进行整改。同时,经济与贸易局将进一步加强对其管理和运营的自我法律规范,确保其提供的服务更加透明、公正、法律规范。