信用社制度执行年活动自查整改报告 省联社 xxx 办事处:根据省联社《关于开展 200x 年制度执行年活动的通知》(川信联发〔200x〕61 号)精神,联社领导高度重视,及时召开专题会议全面部署此项工作,成立由理事长 xxx 任组长,监事长xxx、主任 xxx、副主任 xxx 任副组长,各部门负责人和各信用社主任为成员的制度执行年活动工作领导小组。制定了“xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案”,具体工作由稽核监察部牵头、行政人事部协助,主要负责本次活动开展的组织学习、培训、考核、会议筹备以及资料的编写汇总上报工作。现将此次活动开展情况报告如下:一、活动工作的开展情况(一)学习动员2、各社及时召开了职工大会,组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的金融法律、法规,使大家明确了开展制度执行年活动的目的、意义,同时对制度执行年活动开展进行了全面部署。(二)自查自纠1、根据《xxx 县农村信用社制度执行年活动工作实施方案》要求,全县信用社干部员工对比自己岗位职责仔细开展自查,对履职情况做出了自我评价,对执行制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。2、各信用社和联社各部门在自查的基础上将自查发现的问题及整改措施书面上报了稽核监察部。3、各社对比四川省银监局《20XX-20XX 年对全省农村信用社各项现场检查发现的主要问题》和省联社《20XX 年 7 月-200x年 3 月各类检查发现的主要问题》中所列示问题,自查是否存在类似问题。二、自查发现的问题(一)制度执行不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度,但由于人员编制紧张、工作量大等因素,导致执行力度不够。(二)未严格执行“会计、出纳基本制度”、“四双制度”等内控制度。(三)结算帐户管理不法律规范,开户资料编写不完善。(五)对帐频率不符合要求,对帐率未达到 100%。部分信用社单位存款账户未坚持按月对帐。(六)计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记,计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。(七)贷款“三查”制度执行不力。一是贷前调查不深化,二是贷后检查滞后。(八)信贷档案资料不齐。三、整改措施针对本次对全县 xxx 个法人社,xxx 个营业网点自查发现的问题,为仔细开展好制度执行年活动,全面提升我县信用社制度执行力,增强各社合规经营、合规操作意识,杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生,提高信用社案件防控能力。要求各社仔...