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医院审计报告

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编号: 医院审计报告XXXX 审字[20XX]XX 号 XXXXXX 律师事务所审计报告及财务报表(20 年 月 日至 20 年 月 日止)(本合同模板为 Word 格式,可根据您的需要调整内容及格式,欢迎下载。) 医院审计报告 1 为加强财务管理,合理使用资金。医院组织有关人员于 20xx 年3 月 9 日对医院财务收支情况进行了内部专项审计。具体情况如下: 一、审计情况: 1、年末总收入 285 万元,全部为医疗收入。 门诊收入 231 万元,其中:挂号收入 3.1 万元、诊察收入 2.5万元、检查收入 39.4 万元、化验收入 40.1 万元、治疗收入 53 万元、收入药品 92.9 万元。 住院收入 51 万元,其中:床位收入 4.1 万元、诊察收入 1.8 万元、检查收入 5.2 万元、化验收入 1.7 万元、治疗收入 16 万元、手术收入 8.2 万元、药品收入 14 万元。 2、年末总支出 267.4 万元,其中:医疗业务成本 31 万元,其他支出 236.4 万元。 总支出中:人员经费 122 万元,其中:基本工资 91 万元、绩效工资 31 万元。 3、年末总资产 133.8 万元。 流动资产 21.8 万元,其中:货币资金 10.5 万元、应收帐款 6.7 万元、存货 4.6 万元。 固定资产 112 万元。 固定资产原值 118.1 万元、累计折旧 6.1 万元。 固定资产净值 112 万元。 4、负债及所有者权益 133.8 万元,其中:流动负债 116.2 万元(应付帐款 31.6 万元、其他应付款 84.6 万元)、所有者权益 17.6 万元。 未分配利润 17.6 万元。 5、全年总诊疗人次数 14367 人,其中:门诊 14152 人、住院215 人。 6、全年药品采购入库合计金额 89.1 万元,全年购入设备 3.2 万元。 二、审计评价 审计结果表明,医院实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制,能够较好地合理编制预算,真实反映财务状况,依法组织收入,努力节约支出;加强经济管理,实行成本核算,强化成本控制,实施绩效考评,提高资金使用效率;加强资产管理,加强经济活动的财务控制和监督,防范财务风险。 设备购入合同、安装、验收手续齐全,设备采购的付款方式能按合同规定期限付款,审批手续齐全。全年药品采购合同、验收、入库手续齐全,发票及时准确,付款方式能按合同规定期限付款,审批手续齐全。 三、审计发现的问题 1、医院制定了财务管理、药品采购验收等相关管理规章制度,但其中一些并未真正贯彻执行或执行不严。应注意改正。 2、预算...

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