编号: 医院审计报告XXXX 审字[20XX]XX 号 XXXXXX 律师事务所审计报告及财务报表(20 年 月 日至 20 年 月 日止)(本合同模板为 Word 格式,可根据您的需要调整内容及格式,欢迎下载
) 医院审计报告 1 为加强财务管理,合理使用资金
医院组织有关人员于 20xx 年3 月 9 日对医院财务收支情况进行了内部专项审计
具体情况如下: 一、审计情况: 1、年末总收入 285 万元,全部为医疗收入
门诊收入 231 万元,其中:挂号收入 3
1 万元、诊察收入 2
5万元、检查收入 39
4 万元、化验收入 40
1 万元、治疗收入 53 万元、收入药品 92
住院收入 51 万元,其中:床位收入 4
1 万元、诊察收入 1
8 万元、检查收入 5
2 万元、化验收入 1
7 万元、治疗收入 16 万元、手术收入 8
2 万元、药品收入 14 万元
2、年末总支出 267
4 万元,其中:医疗业务成本 31 万元,其他支出 236
总支出中:人员经费 122 万元,其中:基本工资 91 万元、绩效工资 31 万元
3、年末总资产 133
流动资产 21
8 万元,其中:货币资金 10
5 万元、应收帐款 6
7 万元、存货 4
固定资产 112 万元
固定资产原值 118
1 万元、累计折旧 6
固定资产净值 112 万元
4、负债及所有者权益 133
8 万元,其中:流动负债 116
2 万元(应付帐款 31
6 万元、其他应付款 84
6 万元)、所有者权益 17
未分配利润 17
5、全年总诊疗人次数 14367 人,其中:门诊 14152 人、住院215 人
6、全年药品采购入库合计金额 89
1 万元,全年购入设备 3
二、审计评价