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公司会计基础工作自查报告2025-6-4

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会计基础工作自查报告为贯彻落实《会计法》,加强会计基础工作,法律规范会计行为,根据《关于开展会计基础工作检查的通知》的要求,本公司仔细进行了会计基础工作自查。一、自查内容、发现问题及整改措施本公司组织会计人员研读《会计法》、《会计基础工作法律规范》、《会计基础工作法律规范化管理办法》、《会计档案管理办法》《会计电算化管理办法》及《会计电算化工作法律规范》等财经法律法规和《差旅费支出管理办法》、《工作人员借用公款管理办法》等财务管理制度,仔细领悟《关于开展会计基础工作检查的通知》精神,根据《河南省会计基础工作量化测评表》列示的要求,与本公司实际情况逐条对比,仔细全面地进行自查,并对自查发现的问题,分析原因,实行整改措施。1、会计基础部分1.1、根据《会计法》规定设置会计机构,配备会计人员的情况。设财务科。负责人高级会计师,具备《会计法》第三十八条任职资格.本公司安排了会计人员2人均有会计证。未发现不法律规范事项。1.2、设置会计工作岗位,明确各岗位职责情况;会计人员按规定完成继续教育学时情况本公司设有会计岗和出纳岗,岗位设置合理,符合内部牵制要求。出纳人员未兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目登记工作。预留银行印签章由会计和出纳分管:财务专用章由会计岗人员保管,本公司法人名章由出纳岗人员保管。所有会计人员按规定完成了每年度的会计继续教育。未发现不法律规范事项。1.3、任用会计人员实行回避制情况计财科科长同公司主要领导没有亲属关系。计财科出纳和计财科科长没有亲属关系。发现的问题:没有实行定期轮岗。 拟实行的整改建议:执行岗位定期轮换制度。1.4、会计工作交接合规情况会计人员离职(包括临时离职)按规定办理交接手续,移交手续齐全,接替人员没有违反规定另立新账的。未发现不法律规范事项。1.5、会计档案管理情况会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料能够按规定进行定期收集、整理、立卷、归档。会计电算化资料按规定保存打印出的纸质会计档案。本公司会计电算化使用的是金蝶软件,凭证随做随打印,账簿每年打印一次。会计档案按年度,分类别存放在不同的文件柜当中,暂保存2年后移交档案室。调阅会计档案办理审批手续并登记。未发生过销毁会计档案事件。未发现不法律规范事项。2、会计核算2.1、执行会计制度情况本公司是根据《小企业会计制度》进行会计核算.未发现不法律规范事项。2.2、会计凭证的格式、内容、填制方法、...

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