内部日常管理办法文件编号版 本A.0IQC 管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单NGOK 供应商仓库仓库IQCIQC相关单位相关单位IQCIQC、仓库送货单据收货单送检单MIL-STD-105E II 抽样标准IQC 作业指导书IQC 检验报告MRB 会议MRB 会签单限期改善通知书标识贴纸MRB 会签单限期改善通知书制 定审 核核 准材料入厂仓库暂收置待检区开送检单按标准抽样贴绿 PASS 标签IQC 检验相关部门决定特采选择退货仓库入仓置退货区贴黄色标签贴蓝色标签贴红色标签检验结果定内部日常管理办法文件编号版 本A.0供应商品质控制管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单N NGOKNG OKIQCIPQCQE/IQC 工程师供应商IQC 工程师IQC 工程师IQC 工程师IQC 工程师来 料 检 验 法 律 规 范 书 IQC 来料不良检测报告IPQC 巡拉作业指导书试验报告品质异常联络单改善处理报告品质异常联络单制 定审 核核 准文件编号品质异常联络单IQC 检验中发现得来料异常生产中发现得来料异常试验中发现得来料异常跟进回复结果跟进改善结果结案提出处理对策知会采购部继续跟进供应商回复日常内部管理办法版 本A.0制程控制(IPQC)管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单NG OK OK NG NGOK NGOK OKNG NGOKOK制造部制造部IPQC制造部FQC相关责任部门相关责任部门品质部(IPQC)IPQC、制造部、工程部制造部、工程部品质部领料单排拉表、作业标准书IPQC 巡拉报告/BOM修理日报表QC 日报表纠正/预防措施通知单IPQC 巡拉检查报告纠正/预防措施通知单首件检验报告制 定审 核核 准日常内部管理办法文件编号版 本A.0品质保证(QA)管理流程图生效日期生产领料生产投产生产、工程分析原因批量生产不良率较低修理IPQC 核对物料FQC 检测确认责任部门写纠正/预防措施送首件确认IPQC 检验结 案效果确认不良率较高制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单OKNGOK NG OK 制造部制造部制造部QAQA相关单位相关单位品质部制造部、仓库、品质部成品送检单MIL-STD-105E II 抽 样 标准QA 检验报告 返工报告 纠正/预防措施通知单再纠正/预防措施通知单成品入库单制 定审 核核 准日常内部管理办法文件编号版 本A.0品质投诉处理管理流程图生效日期制定部门品质部成品包装 OK送成品待检区开送检单按标...