招标管理审计工作手册目录一、审计操作要点二、招标工作前期审核三、招标文件内容审核四、工程量清单审核五、招标控制价(标底)审核六、投标文件及报价审核审计操作要点审计事项提供资料审核要点审核措施招标文件审核1、招标文件审核暂定价格材料或甲供材料 价格是否正确,计价要求、评标措施及原则是否合理、正当;审核工程量清单是否满足设计图纸和招标文件要求;单项工程量清单是否正确完整
成 立 招 投 标 审 核 小组,配合建设单位招投标小组工作;帮助建设单位制定施工协议并参加协议谈判;将法律法规、计价法律规范和建设单位要求构筑清楚审计监督管理平台
严格拟定协议计价体系,建立设计施工、监理、造价等单位在控制工程造价,配合跟踪审计责任机制,化解潜在不形成工程主体实物工作量费用
组织图纸会审,利用价值工程理论进行分析
2、工程量清单3、设计图纸工程量清单审核4、答疑纪要5、工程量计算书投标文件审核1、投标文件审核投标文件是否满足招标文件和设计图纸 要求;投标报价是否真正符合市场竞争 要求,是否有围标、串标、抬标等现象,是否采纳了不良 投标技巧
审查报价数据计算 正确性,分析报价构成 合理性,工程量报价清单子目内容是否与招标文件一致;审查措施项目清单是否跟施工组织设计 施工方案相配套
算 正确性,分析报价构成 合理性,工程量报价清单子目内容是否与招标文件一致;审查措施项目清单是否跟施2、投标报价投标报价审核1、标底2、工程量计算书施工协议条款审核1、招标文件审核协议主体是否正当;协议形式是否符合本工程特点和要求;是否有满足本工程质量、工期、投资相应措施,对工程变更、工程款(进度款)支付、主要材料(设备)定价、索赔等条款是否完整;协议全部条款是否符合协议法要求和要求
招标前期工作审查审计程序表单位名称:编制人:—日期:项目名称:复核人:日期:索引号: 审查目:招标条件是否具有、招标方案是否经过审批、标