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民营医院财务处工作制度

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民营医院财务处工作制度_物业经理人更多内容源自 绿化 民营医院财务处工作制度 1、正确贯彻执行《会计法》、《会计根底工作标准》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线治理暂行方法》等各项财经政策,加强会计核算和财务监视,严格财经纪律。财会人员要以身作则,奉公守法,同一切贪污盗窃,违法乱纪行为作斗争。 2、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利性医疗效劳基准价格》等物价政策,合理组织收入,严格掌握支出。但凡该收的应抓紧收回。但凡预算外的,无规划的开支应坚决杜绝。对于临时必需的开支,应按审批手续办理。 3、依据医院事业进展规划,正确准时编制年度和季度的财务规划(预算),保证临床和科研经费的需要,办理睬计业务。按上级主管部门的要求,报送会计月报、季报、半年报和年报(决算)。 4、加强医院的经济治理,定期进展经济活动分析,准时向院领导供应有价值的财务分析资料,以便领导正确决策,并会同有关部门做好经济核算的治理工作。 5、凡本院对外选购开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,方能以据报销。凡白条子、三联收据、自制收款收据等一律不能作为正式凭据,出差或因公借支,须经院领导批准,任务完成后准时办理结帐报销手续。 6、会计人员要准时清理债权和债务,防止拖欠,削减呆帐。 7、财务部门应与有关科协作,定期对固定资产(房屋、设备、家具、药品、器械等)和流淌资产(药品、低值易耗品、卫生材料等)等国家资财进展常常性的监视,准时清查库存,防止铺张和积压。 8、每日收入的现金要当日送存银行、库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有过失,由经手人具体登记,每月集中争论,找出缘由后报领导批示处理。 9、会计核算、原始凭证、帐本、工资清册、财务报告、财务决算等,以及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。 10、加强住院费用治理,实行住院费用“一日清单制“,严格执行城镇职工根本医疗保险的有关政策。

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