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XX医院2025年度成本分析报告

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XX 县人民医院 2025 年度成本分析报告为了加强我院成本控制,降低运行成本,实现成本最优化,现根据《医院财务制度》、《XX 县人民医院成本管理制度》相关要求,对我院 2025 年度成本状况进行分析。本分析报告以医院财务制度对医疗成本划分为人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧费、无形资产摊销、提取医疗风险基金、其他费用共七类,把各种成本根据管理费用、医疗辅助类成本、医疗技术类成本、临床服务类成本逐级分摊到各临床科室,最后形成临床科室全成本为依据,并在 2025 年度临床科室全成本构成分析表的基础上进一步深化分析,得出可供院领导参考的对于经营管理决策有价值的结论.一、各项成本的构成结构分析2025 年度我院共发生医疗成本 51085988.15 元,其中:管理费用 6036340.95 元,医疗辅助成本 1009482.39 元,医疗技术成本 7756806.5 元,临床服务成本 36175928。31 元。各项成本占医疗成本比例为:管理费用 11。82%,医疗辅助成 本 2 % , 医 疗 技 术 成 本 15 。 18 % , 临 床 服 务 成 本70。8%,临床服务类成本占重要比例。各项成本按三级分摊法把各项成本分摊但各临床科室后,各科室各项成本构成情况如下表:2025 年度临床科室全成本构成表项目/科室内一科外一科外二科外三科妇产科五官科急诊科针灸科合计人员经费1670968。741128675.84991928。91658556.141717591.28391301。81239774。1949017.38703990。95卫生材料费235427。29134748.071782895。5961385.28365425。5504695.69170221.8224254233096。62药品费6300643。553112316.863089080。253065721.461988094。211177184.73704442.756977。821815172.66固定资产折旧121950。4753116.9551112.13433871。5451235。878203.4361729。430875567.54无形资产摊销000000000提取医疗风险基金000000000其他费用146060。752214。91162072。0811354793710.4335183。752732。17678。4548100.54合计8475050.754481072。635977233。46332936。884216057。222186569。325228900。3659098.536985875。84 各临床科室各项成本构成比例如下表所示:2025 年度临床科室全成本构成比例表项目/科室内一科外一科外二科外三科妇产科五官科急诊科针灸科合计人员经费4.52%3。05%2。68%4.48%4.64%1。06%3.35%0.13%23。53%卫生材料费0.64%0.36%4。82%2.60%0.99%1.36%0.46%0。01%11.45%药品费17。04%8.41%8.35%8.29%5。38%3。18%10.02%...

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