拟制:审核:批准:1、目的和价值为使公司所有产品在仓库流通及贮存过程中的质量得到有效保障。程序文件文件名称仓储管理程序归口部门仓库文件编号版本页码4会审一览表会审部门会审人/日期会审部门会审人/日期修 改 记 录版本更改人审核人批准人生效日期更 改 内 容2、适用范围本程序适用于公司所有产品在整个物流系统中的各个环节。3、职责3。1 生产部物料员:负责生产领料、退料、成品入库过程中物料及成品的搬运及防护;3.2PMC 部仓管员:负责产品进出库、作帐、存放、防护、盘点等相关作业;3.3 PMC 部帐务员:负责仓库所有关联单据在系统内的进、出、存帐务处理工作,月底各类报表的统计工作;3.4PMC 物控员:负责物料的申购以、交货跟催、生产损耗和库存的管理工作;3。5 营销业务助理:负责编制出货通知,下达出货指令的工作;4、术语和定义无5、程序主要活动5。1 原材料的收货与入库5。2 成品的收货与入库5.3 半成品的收货与入库5.4 储存及防护要求5。5 仓储条件的监控5.6 货物出库管理5.7 货物搬运管理5。8 帐务管理与盘点节点活动工作内容详细描述5.1 原 材料收货与入库1。供应商送货,仓管员需核对外箱上是否有合格标签或合格章,并确认送货单和来料标签以及实物是否与采购订单上的订单号、品名规格、数量是否一致。同时检查物料的包装是否符合包装法律规范,如有不符,仓库拒收且要求供应商改善;结合来料标签清点实物,并对来料包装效果在确认无误的情况后方可签收。然后从系统中开立《收料凭单》交品管部 IQC 按材料进仓检验流程检测。对于需温控管制的物料,来料待检要放在温控房,并及时在仓库收货明细表上记录收货时间、供应商、材料名称、数量、送检单号。2.仓管员清点实物如发现材料实际数量与送货单上数量不相符,在送货单上签实收数量。若 LED灯源上的来料标签与送货单上的品名规格出现不一致,仓管员拒收此货。如有超过采购订单上的数量,仓管员应与采购确认清楚原因。如已签收后 IQC 在检测时才发现有短数或短码,出不良报表注明短少数量,由采购传给供应商将短少的物料补回。3。来料在入库时仓管员须检查是否有合格标签,有盖合格章则可以入库,另外假如来料检验有部分异常但可以克服使用,此时需贴特采标签方可入库,无以上标识的不能入库.4.仓库收料员将合格物料的《进料凭单》按不同物料类别第一时间分发至各仓的仓管员,仓管员依据《进料凭单》找到对应的物料,核对无误后转入库至各个不同仓区,并...