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全套质量控制流程图

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文件编号:流程名称来料质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商责任部门品质部编制审批根据NO注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注3:方框字—在流程中指过程活动。 第1页共1页通知检验仓管员材料送检单检验IQC检验作业指导书IQC 检验报告吕质主管记录审核IQC 检验报告合格入仓不合格递交检验报告选择使用特采递交检验报告IQC仓管员生产车间可用数退货不能使用分析不合格原因退仓单品 质 部来料问题结构问题质量反馈通知单与供应商交涉确定改进方法跟踪改进效果制定预防措施与工程部商讨采购部品质部品质部质量反馈通知单质量反馈通知单品 质 部品 质 部供 应 商确定改进方法工程部质量反馈通知单退仓单IQC 检验报告单记录存档工程部文件编号:流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门采购部、工程部责任部门品质部、装配车间编制审核根据根据 OK备注:注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单.注 3:方框字—在流程中指过程活动。文件编号:流程名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核生产通知装配车间生产计划表生产自检QC生产作业指导书QC 检验记录表合格检验作业指导书不合格处理质量反馈通知单装配员工生产线全检合格来料仓库成品包装QC装配员工生产异常QCPQC通知品质主管参照质量纠正及预防措施控制流程图品质部责任部门箭头标标识隔离巡检PQC 巡拉记录表参照不合格品控制流程图质量纠正及预防质量反馈通知单参照不合格品控制流程图仪器点检特采需选择来料装配员工进仓 刊号 根据备注:注 1:斜体加方框字-在流程中指责任部门或人员。注 2:虚线方框字-在流程中指接口的载体表单。注 3:方框字—在流程中指过程活动第 1 页共 1 页文件编号:流程名称质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核QC 检验合格成品包装成品装配员工抽检QA出货检验作业指导书合格不合格审核品质主管参照质量纠正及预防措施控制流程图入仓生产车间仓库出货品质主管QA 检查报告仓库质量反馈通知单合格QA不合格验货记录QA 检查报告进仓单QA 检查报告客户验货参照质量纠正及预防措施控制流程图责任部门品质部质量反馈通知单QC参照不合格品控制流程图参照不合格品...

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