4工作流程绩效测评与考核办法一、流程测评方式分类及其检查内容要求:A
关键流程测评考核:企管部主导检查、各部门配合,暂确定、检查排名前20的关键流程,每周由专职人员检查,为保证检查效率,各流程均由企管部制定检查时日并纳入周计划和提前通知到被检查部门和相关人员,关键流程按月逐一查完
若存在不主动或按期配合检查的对象,受其影响未及时看到的检查记录按空记入检查结果来测评
内审结合流程核查:(考虑工作量)纳入管理体系审核范畴,执行滚动式内部审核、全面系统式内部审核
全面系统式内审涉及所有部门,一般年终总结前进行;滚动式审核计划每半年制定一次,列出要重点审核的前6个部门,每月检查1个部门,由企管部牵头检查,各管理体系审核组组员对审核部门审核时,一并检查涉及的工作流程
此处检查结果不纳入日常测评项目,审核数据可作为调整关键流程的依据,考核方式按内审不符合项整改考核方案
业务部门自我捡查:各部门流程执行主要负责人(总监、经理、关键岗位员工)可对其涉及流程整体执行的绩效情况进行实际评估(每月1次),提交书面报告,必要时提出对执行问题的改进措施
附加判分项评分说明:*《流程绩效评估报告》作为每月流程绩效测评的附加判分项,额度暂定为0分~10分;*评估人可以对测评的结果提出异议,包括自我加减分的说明;*同样的流程执行问题再次出现、改进措施不力或与以前相比改进不大的不加分
流程测评方式分类及其检查内容界定表类别检查方式检查执行人检查对象检查频率考核方式特别要求A关键流程测评考核企管部流程检查人员关键流程及其接口部门每周;每月20个按工作流程测评表、考核方案进行计算结果公示B内审结合流程核查内审员内审工作涉及的部门及流程暂定每月(不含全面内审时期)内审不符合项整改考核方案谁发现不符合谁验证改进措施;考核结果报企管部C业务部门自我捡查部门经理、主管各自部门业务流程每月部门内控,纳入员工绩