M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性:□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险):□使用什么
(材料、设备)□由谁进行
(技能、培训)□通过什么关键标准
(测量、评估)□如何进行
(方法、技术)审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标C06服务顾客反馈与沟通及顾客满意营销部质管部7
3顾客沟通营销部7
7服务信息反馈营销部7
8服务协议Q/JT
M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性:□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险):□使用什么
(材料、设备)□由谁进行
(技能、培训)□通过什么关键标准
(测量、评估)□如何进行
(方法、技术)审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标营销部8
1顾客满意营销部质管部技术部8
3顾客通知营销部技术部8
4顾客特许质管部8
4拒收产品的试验/分析Q/JT
M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性:□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险):□使用什么
(材料、设备)□由谁进行
(技能、培训)□通过什么关键标准
(测量、评估)□如何进行
(方法、技术)审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述(