第八章审计部一、04年度工作规划根据2004年2月8日集团公司年会讨论决定,随着集团公司及各子公司业务发展,结合2004年集团公司整体发展战略目标,审计部积极配合集团公司加强宏观调控,重点做好经营性审计,对现有辖内的子分公司、集团各职能部门的工作进行监督,特制定审计计划如下:1、审计工作对象1)众义达汇诚汽车销售服务有限公司(含辖内其他各展厅)2)众义达汇龙汽车销售服务有限公司(含辖内其他各展厅)3)众义达汇瑞汽车销售服务有限公司(含辖内其他各展厅)4)众义达汇鑫汽车销售服务有限公司5)众义达汇丰汽车销售服务有限公司6)众义达汇福汽车销售服务有限公司(原联创伟业公司)7)众义达汇通旧机动车经纪有限公司8)众义达汽车俱乐部、外贸部9)广州众义汽车贸易有限公司10)众义达映月楼餐饮管理有限公司11)众义达集团财务中心及相关职能部门2、审计内容1)经营成果审计
对财务收支的真实性、合规性、效益性进行审计
开展效益鉴证,为绩效考评提供数据资料
2)计划指标的执行和决算情况的审计
3)子公司及相关部门经营责任审计
4)财务收支审计
与财务收支有关的经济活动审计
5)所属各子公司总经理及财务经理离任审计
6)各子公司及相关部门的资产使用、管理及保值、增值情况的审计
7)对内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行审计
8)集团公司交办的临时性审计事项
9)从2004年3月1日执行新的年度计划,各子公司每月8日前上报审计部对内、对外及管理报表各1份
(含资产负债表、损益表、成本表及财务分析说明)10)财务中心每月8日前将综合展厅财务情况表报审计部
(含收入、成本表、资金使用情况等表)11)财务中心每月8日前将审计部报集团公司俱乐部、外贸部的对内、对外及管理报表,(含资产负债表、损益表、成本表及财务分析说明)报审计部
12)财务中心10日前向审计部报集团对内、对外合并报表及管理报表