內部控制制度《銷售及收款循環》文件管制等級:□管制文件□非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表□管制文件□非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期0第1版(新發行)1
制定目的為促使本公司「內部控制」(InternalControl)之「銷售及收款循環」(Sales)程序,能有所遵循,特訂定本文件,俾利各相關單位遵循
適用範圍凡本公司有關「內部控制」之「銷售及收款循環」作業程序與控制重點,悉依照本文件之規範辦理
權責單位業務、財會單位為本文件之權責單位,權責單位主管經承認單位授權,負責本文件之管制,並確保依據本文件之規範作業
銷售及收款循環2
循環圖【見】(資料1)「銷售及收款循環圖」
循環作業本循環之各項作業:1)銷售預測作業(CS101),另訂之
2)銷售計劃作業(CS102),另訂之
3)訂單處理作業(CS103),另訂之
4)徵信作業(CS104),另訂之
5)營業員管理作業(CS105),另訂之
6)交貨作業(CS106),另訂之
7)發票開立與作廢作業(CS107),另訂之
8)應收帳款作業(CS108),另訂之
9)客訴處理作業(CS109),另訂之
10)售後服務作業(CS110),另訂之
11)簽證押匯作業(CS111),另訂之
12)收款作業(CS112),另訂之
13)銷貨折讓作業(CS113),另訂之
14)差異分析作業(CS114),另訂之
制修廢與頒布實施本文件屬於管理文件,經『經營會』審議後,呈請董事長核准承認後,交由權責單位頒布公告實施;修訂或廢止時亦同
編號、版本、日期、頁次/頁數本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次/頁數等項,見本文件之頁首與頁尾
相關資料(資料1)「銷售及收款循環圖」(資料1)「