企业内部控制——采购1采购授权审批制度制度名称采购授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求,特制定本制度
第2条进行授权审批采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限
第3条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务1.采购员应当在职权范围内,按照审批人的批准办理采购与付款业务
2.对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务,采购员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告
第4条专家论证适用情形对于重要和技术性较强的采购业务,采购部应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止决策失误而造成严重损失
第5条请购使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请,经部门负责人签字后,及时向采购部门提出采购申请
第6条审批采购经理、财务总监、总裁根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批
1.采购预算内采购额在×万元以内的,采购经理审批;采购额在××—××万元的,由财务总监审批;采购额在××—××万元以上的,由财务总监审核,总裁审批
2.采购预算及计划外采购项目均由财务总监审核,总裁审批
3.对不符合规定的采购申请,审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准
第7条采购1.采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购
2.采购员进行市场调查,进行比质、比价,拟定供应商名单,经采购经理审核并提出参考意见,交总裁最终确定合格供应商名单
3.采购部根据合格供应商名单进行采购谈判,采购员拟定采购合同后,交采购经理审阅,报相关负责人审批后签订购货合同
(1)采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同,由财务部审核后交采购部签订购货合同即可
(2)采购计划范围内金额在×万元—××万元的