质量体系审核检查表(GB/T19001-2015、IATF16949–SP支持过程)审核组长:审核员:2018年3月日KD
R025a子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录1、在质量部抽查公司是否根据实际要求编制质量手册、程序文件、作业文件,文件发放前是否经过批准,变更时是否重新评审与批准
2、抽查各部门文件资料的保管是否采用目视管理技术,存放柜、存放架、存放盒和文件夹等均予以标识,做到了分类保管,确保质量体系有效运行的各个场所都能得到受控版本的文件
在生产现场查看所有文件及作业指书等相关文件,是否为最新版本,且均有受控标识
1、质量管理体系有关的文件2、外来文件S1文件控制过程4、在研发中心抽查2~3份工程更改引发的文件更改是否一致,且保留有相应的变更记录
1、文件的受控率(在审核中发现的无效文3、技术文件件4、法律/法规要求2、记录有效率(在审核中发5、顾客要求现的无效记录)6、IATF169491、各类文件的有效版本文件和资料控制程序保存及管理的记录记录控制程序2、行政人事部、研发中心、质量部、各部门5
查行政人事部是否对外来文件进行识别和分类管理,并进行有效的受控管理和相应的分发管理
6、所有文件资料的发放,是否均有相对应的发放申请及发放管理登记录
查行政人事部文件资料在补发时,是否有相应的补发申请及补发记录
查各部门相关质量记录填写是符合规范要求(质量记录不允许使用铅笔),且记录是否真实完整正确字迹端正清晰
查各部门相关质量记录,是否有经过相关的签字确认,且如有涂改时,是否有涂改人的签字
10、抽查各部门记录是否收集,并分类成册,标识、编目、归档、有效储存和保管,且保存期限是否符合文件规定的要求
1质量体系审核检查表(GB/T19001-2015、IATF16949–SP支持过程)审核组长:审核员:2018年3月日