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财务管理制度资金审批制度报销制度VIP免费

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公司财务管理制度财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:1。负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回货款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。3。负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付项目、设备、材料款项;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。4。建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。第一章现金的管理严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额2000元,超出限额部分要及时送存银行。严禁白条抵库和任意挪用现金,财务人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。现金收款包括:1.现金支票提取现金.因为与银行提取现金的付款凭证重复,只编写银行付款记账凭证,并按此凭证登记现金日记账。2.现金账户提取现金。编写现金收款记账凭证,然后登记现金日记账。3。收取货款(主营业务收入)。收取客户零星的货款,给客户开具发票或收据。钱款当面点清,过后出现问题财务人员自行负责。金额超过2000元以上当天及时存入银行,不能放公司过夜.按发票或收据编写收款记账凭证,然后登记现金日记账4。营业外收入(服务费、收取一些赔偿款、处置废旧物品收入)编写收款记账凭证,然后登记现金日记账5。收取的其他应收款(代垫的保险费,公积金,其他代垫的现金)编写收款记账凭证,然后登记现金收款流程根据开具的收据(发票)收款—-→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联编写记账凭证——→登记现金日记流水账—-—-登记总账现金付款包括:1.现金支付货款。2。现金支付管理费用:①员工工资②报销费用(公交费用,快递费,运输费办公用品,招待费,餐费,电话费,差旅费,汽油费,打车费)3。记账费4。借款5。信用卡还款现金付款流程(1)现金支付货款审核采购传来的领导审核通过的货款支出凭证与原始凭证(入库单和收据)一致—-————检查并督促领款人签名-—→据支出凭证上金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→编写记账凭证—---登记现金日记账——→将支出凭证及时传主管复核—---—-——登记总账(2)费用报销审核领导审核通过现金支出凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名-—→据费用报销单金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章-—→编写记账凭证—-—-登记现金日记账-—→将费用支出凭证及时传主管复核—-—---——登记总账(3)工资、福利费发放凭人力资源部开具的领导审核签字的支出凭证付款(需以现金形式发放的奖金和津贴等款项)——→在支出凭证上加盖“现金付讫”图章--→编写记账凭证—--—登记现金日记账——-将费用支出凭证及时传主管复核-—————-—登记总账(4)其他现金付款流程审核领导审核通过的现金支出凭证金额是否准确-—→检查并督促领款人签名-—→据支出凭证上的金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章-—→编写记账...

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