ISO程序文件单据填写规范及流转管理办法文件编号:YL-SOP-FI-009-A编制部门:武汉亿力电子科技有限公司编制人:赵培批准人:版本号:A生效日期:2015年08月26日受控状态:受控抄送部门:公司全体ISO程序文件文件编号:YL-SOP-FI-009-A文件修改记录文件版次文件修改内容文件修改日期修改人A/0新文件2015
目的:为保证公司会计核算的政策进行,增强财务信息的准确性、及时性,以满足公司经营决策需要,根据国家会计制定和会计准则的要求,结合本公司的实际问题和业务特点,特制定本办法
范围:本办法规定了公司内部单据的内容填写及流转过程的要求与检查考核,适用于我公司内部的所有财务单据管理要求
职责:公司全体员工必须按本制度执行
1管理部门与分工4
1单据类型序号单据名称填写部门联次适用范围备注1借支单各部门1员工个人借支及业务借支2费用报销单各部门1员工业务报销3差旅费报销单各部门1员工差旅费报销4支出证明单各部门1无原始凭证类业务报销4
管理内容与要求以上单据必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔填写
字迹工整,不得涂改,凡填写大小写金额的单据,大小写金额必须一致,相关内容需填写完整
各填写人员签名时需同时注明签名日期
1借支单员工因差旅费、采购等需预先支取款项使用此单
1借支人必须填写清楚借支单上的内容,包括日期、部门、借支人姓名、职务、借支事由、金额1ISO程序文件文件编号:YL-SOP-FI-009-A大小写、借支人签名等,并附带相关借支依据(合同、申购单、出差申请单等),必须经部门领导签批后方可交由财务出纳审核
其中“借支事由”应填写应简明扼要,内容需载明业务发生日期、当事人、使用目的等,若涉及到类似采购等事项,需载明合同、单据或申购单编号
不符合上述要求,财务人员将退回相关单据,经