产品开发部研发部设计开发部内部审核检查表O:受审部门:产品开发部编制/日期:审定/日期:序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录1a
是否对每项设计开发活动进行了策划
策划是否包括了:①阶段的划分
②评审、验证和确认活动
③完成设计开发活动人员的职责和权限
是否明确了参与设计的不同组别之间的接口
是否进行了管理
沟通的效果如何
设计开发计划、策划的输出是否随设计进展而适时修改
设计输入是否完整并形成文件
这些文件是否通过评审
设计输出是否都形成文件
3设计和开发COP04(1)向产品开发部经理索阅控制产品设计和开发活动的文件并询问其实施情况
(2)查是否每项设计都有计划
(3)查3~5份“产品设计开发计划”
阶段划分、负责人、人员资格、资源配置、职责规定情况
计划批准和修改情况
(4)查阅3~5份不同部门互提条件或信息的文件
不同设计组、不同部门之间的接口是否有恰当规定
不同设计组、不同部门之间互提条件和信息是否形成文件加以传递
(5)询问产品研发部经理,设计输入要求是如何确定的
设计输入的形式是什么
(6)查看3~5份“设计技术任务书”,检查其内容是否完整,是否包括“项目开发建议书”、法律、法规、合同等方面的要求
(7)查看“设计技术任务书”有无与法律、法规、合同、“项目开发建议书”等文件相矛盾和含糊不清之处,矛盾与含糊不清之处是否研究解决
输出文件是否以能针对设计输入进行验证的方式来表达
文件发放前是否得到了批准
设计输出文件是否:①符合输入要求
②为采购、生产和服务运作提供了适当信息
③包含产品验收准则
④规定了对安全和正常使用至关重要的产品特性值
是否在设计的适当阶段进行了设计评审
是否对评审的结果及跟踪措施进行了记录
评审识别的问题是否得到解决
设计评审的参加者是否包括与所评审的阶段有关职能的