最新资料欢迎阅读1[医疗器械操作规程]医疗器械操作规程目录1
文件管理操作规程12
采购操作规程33
验收操作规程54
储存保管操作规程65
养护操作规程76
出库复核操作规程97
销售操作规程108
不合格医疗器械确认及处理操作规程129
售后服务操作规程1510
售后退回操作规程1711
诊断试剂购进操作规程1812
诊断试剂验收操作规程2013
诊断试剂储存与出库操作规程2114
诊断试剂销售与售后服务操作规程2315
诊断试剂运输操作规程2516
诊断试剂销后退回操作规程2617
不合格诊断试剂的确认及处理操作规程27名称:文件管理操作规程编号:CJ-(QX)QP-001共2页起草部门:综合办公室起草人:审核人:批准人:版本:起草日期:审核日期:批准日期:分发执行部门综合办公室、质量管理部、采购部、销售部、财务部、储运部执行日期:最新资料欢迎阅读21
目的:为了保证公司各机构及岗位能对质量管理体系具备沟通意图、统一行动的作用以及使得质量管理体系有效地运行,完成公司制定的质量方针目标
依据:《医疗器械经营质量管理规范》、《医疗器械监督管理条例》等相关医疗器械流通法律、行政规章
范围:适用于本公司医疗器械经营管理文件以及活动的管理
职责:质量管理体系文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查,统一由质量管理部负责组织并对起草的文件进行审核;质量负责人负责质量管理体系文件的审阅;法定代表人或授权的总经理负责质量管理体系文件的批准执行;综合办公室负责行政文件的编制,法定代表人或授权的总经理批准行政文件的执行
综合办公室负责各类文件的分发、回收及销毁工作
质量管理体系文件编制计划:5
质量管理部根据法律、法规的要求以及公司质量管理体系内审报告结果编制质量体系文件的编制计划
计划的内容包含编写目的、编写要求、编写部门、编写内容、编