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华润万家订货流程VIP免费

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版本:B第1页共6页流程编号:S-YY-O-2004-010-B流程名称:订货流程修订日期:2007年10月15日第一部分:流程说明1目的为提高门店订货效率,规范门店订货操作,确保门店库存合理、稳定,特制定本流程。2适用范围本流程适用于华南区大综超门店的日常商品订货工作(生鲜商品除外)。3流程规则3.1门店的商品订货,分为采购续订、门店续订两种形式:3.1.1“采购续订”的商品由采购进行订货范围一般为:烟酒等高值商品、结算账期小于7天、价格波动较大且快速周转的商品。3.1.2凡属门店续订的商品,由各商品部门经理根据系统提供的各类订货报表订货,商品部门经理审核订货报表,因特殊原因需修改订货量的,除在报表上修改订货量外,还需注明具体原因,各部门完成订货交库审复核,库审复核后报值班店总审批,传收货部单据组录入。3.2DM商品、新商品(除长期订单商品),首单由采购负责订货;商品到店后由门店负责跟进订货。3.3系统将以定期结合定量的方式产生建议订货量,在出单日期如商品库存小于订货点,即产生建议订货量。3.3.1系统建议订货量计算公式:建议订货量=目标库存—当前库存—在途入库存量+在途出库量当系统当前库存小于安全库存时计算建议订货量;目标库存按促销商品和非促销商品分别计算。3.4对于特殊商品,系统不提供订货建议,包括:DM商品、长期订单商品(如生鲜及各种联营商品)、寄样销售商品(如厨电带货安装商品)、冻结商品、负库存商品。3.5紧急订货原则:紧急订货商品不参与集单,门店每天的紧急订货业务不得超过5单(节假日例外)。3.6配送商品不得在系统中做紧急订货,如有紧急需求,由收货部按照店总批准的需求,以邮件向DC续订员申请,由DC续订员跟进货源。3.7为确保商品订货工作的顺利进行,系统中的相关商品信息应全面、准确。采购负责设立、维护商品信息(主要包括:采购续订、门店续订、可否退货等)、供应商信息、物流模式。版本:B第2页共6页3.8采购特权订货:采购有权对所有商品进行订货,包括“门店续订”及“采购续订”商品。4流程涉及部门的主要职能4.1门店单据组:每天打印、分发系统提供的订货建议报表;根据订货申请,录入商品订货信息。4.2商品部门经理:修正系统“订货建议报表”;对于非当日出单急需商品进行紧急订货;向采购反馈采购续订商品的订货异常情况,配送商品的订货异常情况需知会DC续订员;与采购协商解决订货异常问题。4.3门店库审:审核并检查商品部门经理修改的订货数量,结合商品货架信息查询报表,对于数量修改异常的及时跟进。4.4门店分管副总经理:对于各部门修改的,自动订货建议报表的订量进行审核.4.5采购续订员:根据上传的订货建议报表,对各门店续订方式为采购续订的商品,进行审核,协助门店解决订货异常问题。4.6采购买手:负责确定新品、DM的首单订货量;维护商品信息、供应商信息;协助门店/DC解决订货异常问题。4.7采购分管总商品经理:负责审批采购特权订单。5流程结构5.1本流程与“门店收货流程”相衔接第二部分:流程描述1订货依据1.1收货部单据组每天9:00前,分部门大类打印系统当天自动生成的“订货建议报表”,分发给各相应的商品部门经理。1.2收货部单据组每周一、周四10:00点前,根据库存审计整理的DM商品订货明细,打印分发给各部门经理。2系统生成订货建议的商品2.1商品部门经理应根据系统“订货建议报表”,结合目标库存天数,有效控制订货量。-对不可退货及滞销商品,应控制订货量。-对于有特殊陈列的商品,例如堆头、端架陈列,需根据陈列需求,应增加订货量。-对于因团购大单等特殊销售因素而影响商品DMS的,应剔除大单因素,调整订货量。2.2商品部门经理每天13:30前修正“订货建议报表”的订货量,在“拟补数”(整箱数)一栏中填写修改后的订货量,并签字确认。2.3门店库审每天15:00点前审核“订货建议报表”的订货量并签字。主要审核内容为:商品部门经理修改的数量和原因是否合理。最后,由分管副总或店总审核确认数据的合理性,库审与商品部门有争议的,由店总确定。2.4收货部单据组每天17:00前,根据库审/副总审核签字的“订货建议报表”,在系统“订货建议报表”中录入“拟补数”,保存后点击“...

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