12024内部审计工作计划范文(优秀模板5篇)(4)2024内部审计工作计划范文第1篇根据公司的20[某]年度内审工作计划和公司经营管理的需要,我部计划近期对[某]公司开展20[某]年度内部审计工作,主要针对20[某]年度的财务会计报表、及相关的内部管理制度进行审计和评价,通过对公司财务管理和项目管理的全面检查,促进企业进一步加强和提高财务管理和经营管理水平,从而达到“一审、二帮、三促进”的目标
一、审计采用的方法:综合运用分析性复核、审阅法、实地查验、穿行测试和比较分析等审计技术方法
二、具体计划如下:1、了解[某]公司的基本情况,企业发展史、产业性质、主营业务、投资规模、相关税种、行业规定等
2、了解公司的股权结构
3、评定企业的内部控制制度是否健全,是否科学有效
4、评定会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;收据的使用、管理是否合法、合规;存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;业务往来单位(含关联企业)的核算是否清晰、合理;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否谨慎并及时处理;成本及费用核算是否合理等
5、检查工资总额是否在核定的范围内列支
26、了解大项目投资及工程建设项目的基本情况;是否执行招投标制度;项目预算的审核情况;工程实施过程的了解;合同的签订是否严谨;审批权限了解;工程决算是否严格把关等
7、检查总公司下达的20[某]年度经营目标、经济指标的实际执行情况,比较近三年经济指标,如果变化较大,分析原因
三、需要[某]公司提供的资料如下:1、公司章程
2、20[某]年度工作总结、生产经营计划和经济指标完成情况
3、20[某]-20[某]年度审计报告、20[某]年财务报表、账簿、凭证等会计资料
4、公司机构设置、各项业务操作流程、各项生产规章制